При перечислении денег иностранному партнеру, российская организация как налоговый агент должна перечислить НДС в бюджет. Вопрос: если в договоре просто указана сумма и про НДС ничего не написано, как считать НДС поверх этой суммы прибавлять 18% или в том числе и иностранному партнету перечислять сумму, уменьшенную на НДС?




