×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,326

    правильное закрытие

    Добрый день. Совсем запуталась, помогите пожалуйста разобраться:
    Покупаем у поставщика1 стеклопакеты, покупаем у поставщика2 окна. Платим поставщику3 за вставку стеклопакетов в окна и продаем покупателю Готовое изделие.
    Получается, что заказчику мы выставляем счет...как? на готовое изделие одной строкой(тогда в 1с паримся с комплектацией) или же можно расписать по позициям стеклопакеты, окна, монтажные работы(тогда это будет просто реализация)???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Цитата Сообщение от Радость:) Посмотреть сообщение
    в 1с паримся с комплектацией
    а с производством не хотите попариться?
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2008
    Сообщений
    97
    Выписываете покупателю окна по накладной Торг-12 и установку актом на оказание услуг. Как вариант. Т.е. у себя можете проводить как производства окна (через 20 счет и 43 счет) и отдельно услуги по установке. предположу что есть покупатели, которые могут покупать окна без установки?

  4. #4
    Аноним
    Гость

    ПРОФИ

    Все затраты кладете на 20 счет, в 1 С он автоматически закрывается в 0 ( без незавершенки),на за траты то бишь) "регламентными операциями" Если есть незавершенное производство, т.е вложили, но еще не выставили отгрузку, на 20счете остаются эти вложения. Как оставить "технически", спросите у 1 С ников - это тоже регламентная операция. Задача в том, что бы все, что не завершили, т.е. не успели "выставить" покупателю осталось на 20-м. Если у вас не производство, а оказание услуг, имеете право работать без незаверщенки. Т.Е. все затраты в момент их совершения не взирая на то, закончен процесс или нет. Определитесь, что вам выгоднее. Списывать затраты в момент их совершения или в момент выставления документов покупателю, и пропишите в учетной политике услуги вы оказываете или производством занимаетесь

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,326
    все поняла кроме одного: если мы покупаем по деталям грубо говоря и передаем сторонней организации для сборки конечного изделия, стор.орг-я выдает нам акт вып.работ. Получается что мы ПОСРЕДНИКИ, сами ведь мы не производим?!?!?! Но в 1с если отгружаем конечное изделие - то только производство. Это нормально?
    Т.е. если провожу как производство, то имею права заплатить сторонней организации за сборку?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Радость:) Посмотреть сообщение
    если провожу как производство, то имею права заплатить сторонней организации за сборку?
    Конечно, имеете. И описанное вами нормальная схема работы

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2008
    Сообщений
    97
    Цитата Сообщение от Радость:) Посмотреть сообщение
    все поняла кроме одного: если мы покупаем по деталям грубо говоря и передаем сторонней организации для сборки конечного изделия, стор.орг-я выдает нам акт вып.работ. Получается что мы ПОСРЕДНИКИ, сами ведь мы не производим?!?!?! Но в 1с если отгружаем конечное изделие - то только производство. Это нормально?
    Т.е. если провожу как производство, то имею права заплатить сторонней организации за сборку?
    Ну так у вас давальческая схема получается
    Д10.1К60.1 - получили сырье
    Д10.7К10.1 - передали сторонне организации в переработку
    Д20К10.7 - расходы на материалы в производство
    Д20КК60.1 - услуги сторонней организации-переработчика
    Д43К20 - готовые окна поступили на склад
    Д90.2К43-списаны стоиомсть окон при продаже
    Д62.1К90.1 - отражена выручка

    Ну и по НДС проводки)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)