×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    МиЛенаааа МиЛенаааа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2008
    Сообщений
    180

    Учет воды и аренды кулера

    Всем доброго времени суток! поделитесь опытом плиз, как списываете расходы на воду и аренду кулера. Мы списывали как представительские расходы. Может есть вариант попроще.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Вы думаете вы настолько оригинальны в своём вопросе что не надо пользоваться поиском (http://forum.klerk.ru/search.php?searchid=7836336)?
    Вот хотя-бы пример - http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=427793
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    MarinaL MarinaL вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2012
    Сообщений
    102
    Арендуем офис в здание жд вокзала, вода в повальном помещении платный, у нас в офисе нет крана с водой. Можно ли в таком случае учитывать для расчета налогооблагаемой прибыли и вычета ндс стоимость кулера и воды?
    Или лучше не рисковать?

  4. #4
    Просто Таша Просто Таша вне форума
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    Цитата Сообщение от MarinaL Посмотреть сообщение
    Можно ли в таком случае учитывать для расчета налогооблагаемой прибыли и вычета ндс стоимость кулера и воды?
    нужно

  5. #5
    MarinaL MarinaL вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2012
    Сообщений
    102
    Цитата Сообщение от Просто Таша Посмотреть сообщение
    нужно
    Нужны ли для этого какие-то дополнительные документы.

  6. #6
    Просто Таша Просто Таша вне форума
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,968
    ну приказ директора нарисуйте " в связи с отсутствием централизованного водоснабжения офиса приказываю закупать питьевую бутилированную воду..."

  7. #7
    Аноним-Ё
    Гость
    вопрос по воде спорный. Кто водой будет пользоваться? Если сотрудники: указание на это в правилах внутр.труд.распорядка, трудовом договоре, сертификат на воду, т.е. производственная необходимость. Шансы что снимут НДС высокие.
    По воде всегда нужно будет доказывать что она вам оочень необходима. Не обязательно наличие крана в офисе. Если кран с водой есть на этаже, расходы снимут. ФНС будет доказывать что вам арендуемое помещение должны сдавать в аренду с комуникациями (в т.ч. и туалет)

  8. #8
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Аноним-Ё Посмотреть сообщение
    ФНС будет доказывать что вам арендуемое помещение должны сдавать в аренду с комуникациями
    Ну бредить ТАК не будут.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  9. #9
    MarinaL MarinaL вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.03.2012
    Сообщений
    102
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Ну бредить ТАК не будут.
    так что лучше не рисковать?
    кулер купили за 4900. Воды максимум 2 бутыли в месяц расходуется.

  10. #10
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В вашем то случае
    у нас в офисе нет крана с водой.
    ? Не, ну конечно каждый сам оценивает свой профессионализм и умение отстаивать свою позицию при дурных претензиях налоговиков... , имхо не можно, а
    нужно

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Добрый день!

    Такой вопрос по поводу воды. Если мы закупаем воду для сотрудников и принимаем с апреля 2012 для целей НДС и прибыли, требуется ли облагать НДС эту воду как раздачу ее сотрудникам?
    И касательно установленной в офисе кофе-машины. Мы не принимаем к вычету НДС с кофе, но я слышала мнение, что требуется облагать этот кофе НДС.. Насколько это мнение истинно?

  12. #12
    Просто человек Просто человек вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,309
    Аноним, налоговики вполне могут истолковать это как реализация товара для собственных нужд.

  13. #13
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    требуется ли облагать НДС эту воду как раздачу ее сотрудникам?
    нет.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
    Аноним, налоговики вполне могут истолковать это как реализация товара для собственных нужд.
    Как доказать, что этой водой и кофе пользуются не только сотрудники, но и клиенты? Или всё одно, рекомендуется обложить?
    Также нам рекомендуют облагать НДС одноразовые станаы, ложки и посуду.
    Не лишнее ли это?? Мы и так не принимаем это на расходы.

    Может, надо составить какой-то приказ или положение, позволяющее не облагать это всё налогом?

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    нет.
    Как это можно доказать?

    Вот этим доказывают необходимость начисления НДС

    Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) объектом налогообложения по НДС признаются: реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав.
    В целях исчисления налога на добавленную стоимость передача права собственности на товары, (работы, услуги) на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ, услуг).
    Согласно пункту 2 статьи 154 НК РФ, при реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе, налоговая база определяется как стоимость указанных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 НК РФ, где в пункте 1, указанной статьи сказано, что для целей Налогового кодекса, цены, применяемые в сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также доходы (прибыль, выручка), получаемые лицами, являющимися сторонами таких сделок, признаются рыночными.

  16. #16
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Может, надо составить какой-то приказ или положение, позволяющее не облагать это всё налогом?
    Что за маниакальная потребность на каждый чих приказы рисовать? Воды и кофе в месяц на пару сотен тысяч наберется? А пару тыщ никому не интересны, не надо к ним привлекать внимание.
    Но для уважающих письма МФ Трунин вот предновогодний подарок сделал:
    Письмо Минфина России от 13.12.2012 № 03-07-07/133

    Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросам применения налога на добавленную стоимость при предоставлении посетителям и сотрудникам организации в общедоступных помещениях офиса кофе, чая, печенья и прочих соответствующих продуктов, а также при организации культурно-развлекательных мероприятий и сообщает следующее.

    Согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг), а также передача имущественных прав.

    В соответствии с п. 1 ст. 39 Кодекса реализацией товаров, работ, услуг признается соответственно передача на возмездной основе права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, а в случаях, предусмотренных Кодексом, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.

    В связи с этим при предоставлении посетителям и сотрудникам организации продовольственных товаров, перечисленных в письме, в том числе в случае их передачи структурным подразделениям организации, не являющимся самостоятельными налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, объекта налогообложения этим налогом не возникает. Соответственно, налог на добавленную стоимость, уплаченный при приобретении указанных товаров, к вычету не принимается.

    Аналогично, в случае приобретения организацией услуг по организации и проведению культурно-развлекательных мероприятий, включающих аренду зала, концертную программу, банкетно-фуршетное обслуживание, для проведения корпоративных мероприятий, персонификация участников которых не осуществляется, объекта налогообложения налогом на добавленную стоимость и права на вычет налога, предъявленного по данным услугам, также не возникает.

    Одновременно сообщаем, что направляемое мнение имеет информационно-разъяснительный характер и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

  17. #17
    gnews gnews вне форума
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,409
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Как это можно доказать?
    39 статья НК :1. Реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается ..., а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу — на безвозмездной основе.
    Аноним, ведёте учет кто сколько водички попил?

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Да я не против НЕ оформлять кучу дополнительных бумаг, но вдруг достаточно одной волшебной бумажки чтоб не возникало вопросов.
    я вижу, на эту тему нет однозначного ответа. Как вариант оставить все как есть, авось неинтересно это налоговикам

  19. #19
    Елена шл Елена шл вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.01.2013
    Сообщений
    79
    Получается Ндс не вычитаем, а расходы принимаем при расчете прибыли(теперь с 2012 г не надо справку из СЭС как раньше)

  20. #20
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    и раньше не надо было
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    и раньше не надо было
    Я правильно понимаю, НДС к вычету с воды-чая-кофе по-прежнему не берем, но на расходы имеем право принять или тоже не стоит?

    А если вычитаем НДС в связи с указами Минфина, то надо начислить НДС? Или тоже необязательно?

  22. #22
    Добрый ЭЭХ Добрый ЭЭХ вне форума
    Клерк.
    Регистрация
    01.02.2013
    Сообщений
    203
    Вычеты применяете, в расходы берете

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)