Просмотрела темы по аренде гос.имущества, но ответов на свои вопросы там не нашла, поэтому обращаюсь за помощью!
У меня следующая ситуация: в 2003 и 2004гг. отражала аренду гос.имущества как отношения с обычным поставщиком, при этом получала от арендодателя с/ф, хотя он ГОУ (но я на это не обратила внимания в начале по незнанию, а за тем уже просто действовала по старой схеме). При этом у меня нет недоплаты по НДС. Просто в декларациях по НДС я не отражала то, что я налоговый агент, и не выставляла себе с-ф. В связи с вышесказанным у меня вопросы:
1. Надо ли делать корректирующие декларации по НДС за 2 года (отчетность ежеквартальная)
2. В какой момент нужно выставлять себе с-ф: в момент оплаты НДС или в конце квартала или месяца
3. Исправительные проводки делать февралем или можно 31 декабря 2004г. (за 4 кв. дек-я по НДС сдана, а вся остальная отчетность еще нет)
4. Где в декларации надо отражать эти суммы


