×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 36
  1. Клерк
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    19

    1С 8.2. Поступление ОС

    Подскажите как ввести поступление ОС в 1С 8.2.? Там даже документа такого нет!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    02.12.2009
    Сообщений
    231
    Поступление от поставщика- Покупка товаров и услуг на 08 или 10. Потом документ Принятие к учету ОС с одновременным вводом в эксплуатацию

  3. почти Ангел Аватар для Lorri
    Регистрация
    23.10.2007
    Адрес
    г. Ростов-на-Дону
    Сообщений
    794
    покупки - поступление товаров и услуг - добавить - операция "оборудование".... а
    Цитата Сообщение от balabina Посмотреть сообщение
    Потом документ
    Я знаю, у жизни есть избранники: есть люди - как звёзды и звёзды - словно странники...

  4. Клерк
    Регистрация
    04.10.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    19
    Спасибо. После 7.7 тяжеловато привыкать к восьмерке

  5. Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    Здравствуйте! Принимаю к учету ОС. 1 С Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.14)
    На вкладке ОС через "Поступление товаров и услуг" ---> Оборудование сформировала документ. Проводки получились Д 08.4 - К 60.01 Не могу понять, как теперь на основании этого документа ввести ОС в эксплуатацию, посадить на 01 счет?? Заранее спасибо! Если выбираю Действия - на основании...но там нет ничего похожего на "ввести в эксплуатацию"(((

  6. Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    p.s. хочу сделать именно на основании документа, как в 7ке...

  7. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Котообъект Посмотреть сообщение
    p.s. хочу сделать именно на основании документа, как в 7ке...
    Когда перестанете хотеть, заполните справочник ОС , способы отражения расходов по амортизации и спокойно введете ос в экчсплуатацию документом принятие к учету с событием принятие к учету с вводом вэксплуатацию

    а не перестанете - программисты Вам в помощь, но насколько помню, у Вас с этим сложно

  8. Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    мда уж.... по ходу "я хочу вотт так вот" и 1 С 8 несовместимы))) ну вот пробую по-другому... на панели функций выбираю "принятие ОС к учету", там событие "принятие с вводом в экспуатацию". То есть насколько я поняла и Д08-К60 сделает, и Д01-К08, одновременно.... только мне теперь другая вещь непонятна. В этом документе "Принятие к учету" на вкладке ОС есть поле "оборудование". Но при этом внизу окошка поле, куда нужно добавлять объекты ОС...я не пойму, в каком из этих полей мне выбирать эту мою сплит-систему??

  9. Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    ой..вот я тормоз...сначала надо же объект ОС записать, а потом принятие к учету....фух...вроде получилось..СПАСИБО)))

  10. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Оборудование - это субконто 08 счета, на к-ром вы накапливаете капвложения. Это субконто кредита в проводке 01-08. Ну, а основные средства - это ОС, субконто дебета.

  11. Клерк Аватар для Котообъект
    Регистрация
    27.02.2012
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    1,596
    рррррррр......котообъект упал и умер... а первоначальную стоимость куда нужно было вбивать??? у меня это поле на вкладке появилось только после проведения принятия к учету или я уже совсем того... может не в том порядке делаю??

  12. Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    17

    Эврика Может пригодится)

    1.Покупка-}поступление товаров и услуг -}добавить-}оборудование -}заполняем по товарной накл., число-}контрагент-}договор-}склад.
    2. окно "оборудование" -} добавить (открываем номенклатуру)-} оборудование (объекты ОС) добавляем нов. наименование по документу) заполняем -} кол-во, цена, сумма , НДС (если имеется) сч.08.04. сч.19.01 (если есть НДС)
    3. окно "Дополнительно" -} вход. номер (номер товарной накл.)-}вх. дата (по документу товарн. накл.) -}грузоотправитель из накл. -} грузополучатель.
    4. окно "счет-фактура" -} номер сч.-ф и дата.
    Провести документ д.08.04. кт.60.01
    Принятие к учету:
    1. ОС-} Принятие к учету ОС -} Добавить-} Оборудование -} Заполняем число (из требов-накладной по которой это оборудование выдано) -} Местонахождение ОС (туда, куда оно установлено или отправлено) Событие ОС: Принятие к учету с вводом в эксплуатацию
    2. Окно "Основные средства" -} Оборудование (выбираем наименование как и при оформлении покупки оборудования, смотреть индификац.№) -} основной склад-} cч.08.04.
    Ниже заполняем основные средства -} добавить(создаем новое наим-е, под новым индификац.№)
    3.Окно "Бухгалтерский учет" - Порядок учета: начисление амортизации -мол(ФИО получившего)-Способ поступления: принято за плату- счет учета : 01.01.
    4. Параметры начисления амортизации- сч.начисления аморт. 02.01.- способ начисления аморт. линейный- способ отражения расходов амортизации (выбрать из списка) - срок полезного использования
    5.Окно "Налоговый учет" - общие сведения : начисление амортизации - параметры начисления амортизации : срок полезн. использ-я
    Проводим документ.
    Последний раз редактировалось Irina Belkina; 14.10.2013 в 14:50. Причина: опечатки

  13. Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    17
    Климов Сергей, не подскажите как провести ОС если оно состоит из нескольких частей, если на каждую часть есть отдельная тов.накл.?

  14. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Irina Belkina Посмотреть сообщение
    Климов Сергей, не подскажите как провести ОС если оно состоит из нескольких частей, если на каждую часть есть отдельная тов.накл.?
    Что за ОС? Сколько их?

  15. Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    17
    у нас пришел комплекс для прочистки труб 1шт, по одной товарной накл., и 2-ая накл. 2 детали к этой системе , в итоге они вместе составляют одно единое целое (комплекс) только я не понимаю как мне их объединить в одно, как до этого мы проводили оборудование ОС я написала в этой же теме. Сейчас у меня получается 2 приходника: 1 на тот комплекс, 2-ой приходник на эти 2 детальки, все это на 08.04.

  16. Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    17
    Может кто-нибудь знает, как сделать?

  17. Клерк
    Регистрация
    09.12.2009
    Сообщений
    24
    Цитата Сообщение от Irina Belkina Посмотреть сообщение
    Может кто-нибудь знает, как сделать?
    К нам тоже поступало оборудование из нескольких частей.
    1) Сначало я оприходоваоа его на счет 10.9
    2)Потом скомплектовала его в одно через Склад- комплектация номенклатуры ( счет учета комплекта выбрала 08.4)
    3)Потом через документ Принятие к учету ОС превела в Д 01.1 К 08.4

    Вот где-то таким образом

  18. Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    17
    Спасибо за ответ, но у меня получается, что все эти части стоят дороже 40 тр, поэтому они изначально уходят на 08.04 как оборудование, вот только как потом объединить их вместе при передаче в эксплуатацию, т.к. в итоге это получается единый механизм.

  19. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Irina Belkina Посмотреть сообщение
    все эти части стоят дороже 40 тр,
    Это никак не влияет что это

    Цитата Сообщение от Irina Belkina Посмотреть сообщение
    изначально уходят на 08.04 как оборудование
    Ибо из этих ЧАСТЕЙ вы собираете РАБОТОСПОСОБНОЕ оборудование.

    p.s. Бампер от "Бэнтли" тоже стоит дороже 40000 деревянных, однако это не оборудование.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  20. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от Irina Belkina Посмотреть сообщение
    у нас пришел комплекс для прочистки труб 1шт, по одной товарной накл., и 2-ая накл. 2 детали к этой системе , в итоге они вместе составляют одно единое целое (комплекс) только я не понимаю как мне их объединить в одно, как до этого мы проводили оборудование ОС я написала в этой же теме. Сейчас у меня получается 2 приходника: 1 на тот комплекс, 2-ой приходник на эти 2 детальки, все это на 08.04.
    1. Поступление товаров и услуг, операция "Объекты строительства". Приходуем комплекс, 08.03 - 60.01.
    2. Поступление товаров и услуг, операция "Товары". Приходуем детали, 10.02 - 60.01.
    3. Доукомплетовываем комплекс: требование-накладная. Счет затрат 08.03, субконто "Комплекс". 08.03 - 10.02.
    4. Принимаем к учету: принятие к учету ОС.

  21. Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    17
    спасибо, попробуем

  22. Клерк
    Регистрация
    10.06.2013
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    17
    я тоже понимаю, что это не оборудование...сказали сделай так...а я же понимаю, что так не правильно, вот и пытаюсь докопаться до истины, чтоб обосновать ответ) спасибо)

  23. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    Цитата Сообщение от Котообъект Посмотреть сообщение
    p.s. хочу сделать именно на основании документа, как в 7ке...
    по моему в типовой 77 не было такого ввода на основании.
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  24. Клерк
    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    301
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ООО (дох-расх) купили ОС, оприходовали и ввели в эксплуатацию, оплата полная. Все операции отразила в 1С 8.2 редакция 2.0 (2.0.27.8), но в КДиР в раздел 2 в расходы суммы не попадает. Месяц закрыла, может нужно как то оплату зарегистрировать как в 1 7.7?

  25. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от zhuravleva-nv Посмотреть сообщение
    Месяц закрыла
    Квартал надо закрыть - там будет признание затрат на ОС.

  26. Клерк
    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    301
    а каким документом закрывается квартал?

  27. Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Тем же, что и месяц. В "Закрытии месяца" выберите любой месяц конца квартала (март, июнь, сентябрь или декабрь". В перечне действий увидите признание расходов по ОС.

  28. Клерк
    Регистрация
    25.11.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    301
    Спасибо, получилось.

  29. Клерк
    Регистрация
    08.06.2013
    Сообщений
    87
    На ОСНО оформила поступление товаров и услуг (оборудование), сумма больше 40т.р., затем пытаюсь ввести в эксплуатацию. Заполняю все вкладки как обычно, БУ и НУ. Сохраняю. Внизу выбираю в номенклатуре ОС. Но если потом внизу зайти внутрь в саму номенклатурную единицу этого ОС и пройти на вкладки БУ и НУ, то в налоговом учете не отражается первоначальная стоимость ОС. И после нажатия ОК пишет: для учета НДС не удалось списать оборудование такое-то... Что не так?

  30. Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    а с чего вы взяли, что что-то не так?
    Провелось?
    Ввелось?
    в топку!
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)