Помогите разобраться
Дт 20 Кт 41 - списывается товар
Дт 43(41) Кт 40 - приходуется гот. прод.
Дт 90 Кт 43(41) - списана себестоимость
Дт 50 Кт 90 - выручка
В конце месяца остатки по Дт 20, по Кт 40, при этом по 20 счету остатков факт.нет.
Нужно ли закрывать 40, 20 счет каждый месяц, если надо какие проводки должны быть?
Еще в программе гот.прод. приходуется на 41.01 вместо 43, можно ли оставить как есть или нужно чтоб обязательно чтоб было на 43?



