×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Использование счета 40

    Помогите разобраться
    Дт 20 Кт 41 - списывается товар
    Дт 43(41) Кт 40 - приходуется гот. прод.
    Дт 90 Кт 43(41) - списана себестоимость
    Дт 50 Кт 90 - выручка
    В конце месяца остатки по Дт 20, по Кт 40, при этом по 20 счету остатков факт.нет.
    Нужно ли закрывать 40, 20 счет каждый месяц, если надо какие проводки должны быть?
    Еще в программе гот.прод. приходуется на 41.01 вместо 43, можно ли оставить как есть или нужно чтоб обязательно чтоб было на 43?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться
    Дт 20 Кт 41 - списывается товар
    Дт 43(41) Кт 40 - приходуется гот. прод.
    Дт 90 Кт 43(41) - списана себестоимость
    Дт 50 Кт 90 - выручка
    В конце месяца остатки по Дт 20, по Кт 40, при этом по 20 счету остатков факт.нет.
    Нужно ли закрывать 40, 20 счет каждый месяц, если надо какие проводки должны быть?
    Еще в программе гот.прод. приходуется на 41.01 вместо 43, можно ли оставить как есть или нужно чтоб обязательно чтоб было на 43?
    Нет прововодки Д 40 - К 20
    И непонятно, почему товар списывается на 20 счет.
    С уважением, Ярослав

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Дт 40 Кт 20.01 - Отражен по фактической себестоимости выпуск готовой продукции основного производства.
    Дт 20 Кт 41.01 - товары списываются на производстро гот.продукции
    Если неправильно, то какие тогда должны быть проводки?

  4. #4
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    товары предназначены для продажи, а не для изготовления продуции
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Как правильно делать?

  6. #6
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    видимо, учитывать материалы там, где положено, на 10;
    если я правильно понимаю суть вопроса
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Товар на счете 41.01: хлеб, мука, яблоки, яйца и тд.
    При списании товара ежедневно с 41.01 делается проводка Дт20 Кт 41.01.
    При отриходании готовой продукции (супы, 2блюда итд.) каждый день форируются проводки Дт 43(41.01) Кт40.
    При продажи готовой продукции (супы, 2блюда и тд) формуруется проводки:
    Дт 90.02 Кт 43(41.01)
    Дт 50 Кт 90.01
    В конце месяца на счетах 40 и 20 есть сальдо.
    Какие проводки должны сформироваться в канце месяца по счетам 20, 40, 90?

  8. #8
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Товар на счете 41.01: хлеб, мука, яблоки, яйца и тд.
    В конце месяца на счетах 40 и 20 есть сальдо.
    Какие проводки должны сформироваться в канце месяца по счетам 20, 40, 90?
    Конечно, мука - это не товар, а материал, т.е. 10 счет однозначно.
    Для вас товар - это то, что вы продаете без обработки. Все, что обрабатываете - материалы.

    Относительно сальдо. Откуда оно берется? Почему по дебету и кредиту разные суммы? Каким образом происходит списание, при котором остается какое-то сальдо?
    С уважением, Ярослав

  9. #9
    Аноним
    Гость
    у меня тоже вопрос по сальдо на счете 40. при закрытии месяца, в моем случае года.... при открытии оборотно-сальдовой ведомости счета 40 (уже 1 квартала 2012г) видно:
    -Сальдо нга начало периода стоят суммы по Д 500 000 по К 500 000,
    -и сальдо на конец периода тоже самое.
    скажите это так и должно быть??? неужели нарастающим итогом счет 40 ведется по всем годам????

  10. #10
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    неужели нарастающим итогом счет 40 ведется по всем годам????
    Нет, конечно. Ежемес. закрывается.
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Mmmaximmm Посмотреть сообщение
    Нет, конечно. Ежемес. закрывается.
    а почему тогда у меня в оборотно-сальдовой ведомости получается: Сальдо на начало периода стоят суммы по Д 500 000 по К 500 000,
    и сальдо на конец периода тоже самое.

  12. #12
    Веселая бездельница Аватар для Mmmaximmm
    Регистрация
    22.03.2010
    Адрес
    Аэропорт
    Сообщений
    3,720
    Сальдо на начало периода стоят суммы по Д 500 000 по К 500 000,
    и сальдо на конец периода тоже самое.
    Значит, ошибка еще в предыдущем периоде
    Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)

    автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически

  13. #13
    Аноним
    Гость
    это понятно что ошибка. не могу понять где именно и почему. как только продажи пошли идут проводки :
    каждый месяц при его закрытии делались проводки Д 40 К 20- фактическая цена
    и при каждой продаже проводки Д 43 К 40 - по плановой цена
    у меня получилось что они совпали т.е. в конце месяца на 40 счете стоит по Дебету 500 000 и по Кредиту 500 000 руб. Когда перехожу в следующий период отчетный эта сумма тоже переносится как сальдо на начало периода. (Само сальдо то 0, раз суммы одинаковые, а по Д и К суммы висят)

  14. #14
    Аноним
    Гость
    если вам не сложно, подскажите)

  15. #15
    Аноним-2
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Когда перехожу в следующий период отчетный эта сумма тоже переносится как сальдо на начало периода. (Само сальдо то 0, раз суммы одинаковые, а по Д и К суммы висят)
    Возможно, что-то с аналитикой, т.е Д40 К20 по одному виду продукции, а Д43 К40 по другому.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)