Уважаемые, помогите пожалуйста разобраться что к чему....
Вы ввозим из-за границы оборудование для демонстрации его на территории РФ, как его учитывать в учетах ? если продавать его нельзя, а расходы по его растаможке и доставке нести будем мы?
Уважаемые, помогите пожалуйста разобраться что к чему....
Вы ввозим из-за границы оборудование для демонстрации его на территории РФ, как его учитывать в учетах ? если продавать его нельзя, а расходы по его растаможке и доставке нести будем мы?



41 - 98
41 - 76
Best regards, Михаил
понятно, а дальше
Д 44 К 91.1 ?
и в налоговом в доход и в расход?



По мере списания: 98 - 91.Д 44 К 91.1 ?
Если подвести под рекламу - IMHO да.и в налоговом в доход и в расход?
Best regards, Михаил
а если мы купили прибор для демонстрации? повесили его себе на стену и показываем его принцип работы покупателям, как его учитывать?в расход ставить?или амортизировать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)