Уважаемые коллеги! Помогите разобраться!
Мы являемся налоговым агентом. Сложилась такая ситуация. Услугу мы оплатили в августе, в тот же день удержали и перечислили НДС в бюджет. Акт выполненных услуг, подписан 25 октября. То есть задействованы 2 квартала.
Вот в чем вопрос!
Раздел 2 налоговой декларации по НДС нужно было заполнять в 3 квартале (когда уплатили) или в 4 (когда появился акт выполненных услуг)?
Какой стандартный набор документов предоставляется для подтверждения налогового агента?
Заранее благодарю за помощь![]()


