Добрый день, извините заранее за новую тему, но у меня совсем нет опыта ВЭД, а вопросов много...
Ситуация такая.
Фирма новая ООО, ОСНО. Планируется перечисление от нашего инвестора нерезидента. Сумму порядка 35000 $.
Мои директора решили не оформлять это в виде инвистиционного договора, т.к. по их словам это очень трудно и они хотят оформить в виде услуги этому нерезиденту.
Мне кажется это не проще, да и в налогах мы проиграем прилично.
Заранее почитала несколько тем, выводы такие, поправьте меня, пожалуйста.
Мы прописываем услугу подходящую под статью 148 НК и НДС не будет.
Но...мы не сможет взять к вычету НДС от поставщиков...и должны будем вести раздельный учет НДС?
Что с прибылью?Мы должны заплатить 20% с этой суммы?
Я просто понять не могу как я буду потом распределять эти затраты, ведь по сути то это не будет никакой услугой....
Помогите, голова кругом....может как то по-другому это денежное поступление провести?

Ответить с цитированием