1) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202)
2) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.25.5)

3) Ввожу остатки по ну (переходим с УСН на ОСН с 4 квартала) документом ввод остатков. Галочка стоит только ввод остатков для налогового учета.

Ввожу в форме например:
первоначальная стоимость БУ 100 000
текущая амортизация БУ 20000
первоначальная стоимость НУ 100 000
текущая амортизация НУ 100 000

делает проводки по НУ
Дт 01.1 ОС Кт 000 100 000
Дт 000 Кт 02.1 100 000


я так понимаю нужна еще проводка на временную разницу по 02.1 -80 000
И она будет будет уменьшаться с начислением амортизации по ОС

Не могу понять как это отразить в 1С

Если сделать вручную бух. справкой, то остатки будут правильные. Но тогда будет ли начисляться временная разница при начислении амортизации?

Как мне правильно ввнести остатки по ОС? (расходы буд. периодов, спецодежду, вообщем те счета которые автоматически амортизируются при закрытии месяца)