×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.11.2009
    Адрес
    Моск. обл.
    Сообщений
    150

    Раздел 7 в декларации по НДС.

    Здравствуйте.У нас раздельный учет ОСНО+ ЕНВД. Подскажите, в декларации по НДС в разделе 7- операции не подлежащие налогообложению, я указала сумму выручки от операций по ЕНВД ( торговля), сразу пришла налоговая проверка с требованием предоставить книгу продаж, счет-фактуры, договора , св-во о гос регистрации права .Правильно ли я указала эту сумму в разделе 7 или не надо указывать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.04.2010
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    258
    Чтобы темы не плодить, тут спрошу.

    ООО на ОСНО, плательщики НДС. Наряду с торговлей товарами, облагаемыми НДС, также ведем торговлю товаром, освобожденным от уплаты НДС (ПО, пп.26 п.2 ст.149 НК)

    возник вопрос с заполнением раздела 7 по коду 1010256: в графы 2 и 3 что писать: всего по графе 9 книги продаж и графе 12 книги покупок? Или суммы реальной реализации? Все дело в том, что у нас были авансы, и в эти графы книг попали суммы авансов за товары, освобождаемые от налога.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)