Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации:
1С Предприятие 8.2
В нашей организации создаем резерв по отпускам только в БУ, в НУ не создаем.
При создании делаем проводки Д44 К96 сумма отражается только в БУ и ВР.
При расходовании/начислении отпуска делаем проводки Д96 К70, 69 в БУ и ВР.

Не могу понять как отражать расход в НУ?
Пробовала сделать ручные проводки Д44 К44 плюсом в НУ минусом в ВР.

Ерунда получается, контроль БУ-(НУ+ВР+ПР) не проходит.

Подскажите как вы отражаете расход резерва в НУ при такой ситуации?