×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк
    Регистрация
    11.05.2010
    Сообщений
    1,018

    НДС и вознаграждение по договору цессии

    Подскажите, пожалуйста, если ООО получило вознаграждение по договору цессии (ООО является Цессионарием то есть). Нужно ли с этого вознаграждения платить НДС? Прибыль,понятно, что нужно, а здесь нет - ведь из документов только договор. Или ООО должно сделать счет-фактуру?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Акти Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, если ООО получило вознаграждение по договору цессии (ООО является Цессионарием то есть). Нужно ли с этого вознаграждения платить НДС? Прибыль,понятно, что нужно, а здесь нет - ведь из документов только договор. Или ООО должно сделать счет-фактуру?
    А можно узнать, о каком вознаграждении идет речь?
    Вроде договор цессии никаких выплат вознаграждений никому не предполагает.
    С уважением, Ярослав

  3. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Нужно ли
    Да - НК-155-2.
    Вроде договор цессии никаких выплат вознаграждений никому не предполагает.
    Ну видимо взял за 10, а отдал за 15. 5 - вознаграждение.
    Best regards, Михаил

  4. Клерк
    Регистрация
    11.05.2010
    Сообщений
    1,018
    может я неверно обозвала сей доход, но , например, одно ООО говорит другому: мне должны 1 млн.руб, но я не могу ждать 2 месяца, заплати мне 900 тыс., заключив договор цессии. В итоге Цессионарию приходит через 2 месяца 1 млн.,отдал он 900 - 100тыс прибыль

  5. Клерк
    Регистрация
    11.05.2010
    Сообщений
    1,018
    а как оформить документально я не пойму. Цессионарий должен сделать счет-фактуру, если да, то на какую сумму: сумму разници или как?

  6. Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Акти Посмотреть сообщение
    а как оформить документально я не пойму. Цессионарий должен сделать счет-фактуру, если да, то на какую сумму: сумму разници или как?
    Оформляете счет-фактуру на разницу, считаете НДС по расчетной ставке (п.4 ст.164), регистрируете в книге продаж.
    С уважением, Ярослав

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)