×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    424

    НДС и упрощенка

    Клерки, помогите разобраться... Наша организация хочет перейти на упрощенку, т.к. практически в этом году деятельность не велась... Но за прошлый год (т.е. 2010) был возврат НДС и немаленький...
    Вопрос: по НК при переходе на упрощенку восстанавливается НДС в бюджете, т.е организация должна вернуть НДС в бюджет, но мне не понятно это относится к какому периоду, ко всей деятельности предприятия или же только за один год предшествующий переходу на УСН?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    НДС восстанавливается по непродавнным товарам и недоамортизированным ОС. А не по какой-то там деятельности. И период тут тоже ни при чем

  3. Клерк
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    424
    Спасибо, а где можно прочитать эту норму, какая статья НК?

  4. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    170

  5. Клерк
    Регистрация
    03.02.2007
    Сообщений
    135
    Доброе утро, клерки. У меня засада, срчно прошу помощи, перерыла весь интернет. переходим на УСН с 2012 г., был аванс почти миллион руб. вкл. НДС, заплатили НДС в 2011 г. Заказчик не подписывает реализацию в этом году, мы его даже найти не можем, остался один день для отправки НДС. Что можно сделать для возможности применения вычета по НДС по этому авансу в этом году?
    1. Допсоглашение об уменьшении суммы договора на НДС заказчик не подпишет, не знаем где его искать, может просто отправить на какой есть его расчетный счет этот НДС, а по почте это допсоглашение ему на юр. адрес именно этим годом?
    2. Если все же не смогу воспользоваться вычетом, аванс в доход ставить 01.01.2012 г. включая НДС или без НДС (мнение в интеренете разные).
    3. Если будет реализация в 2012 году , как я её должна оформить: сумму включая НДС, выписать счет фактуру и еще раз заплатить НДС (есть такое мнение экспертов) или всю сумму без выделения НДС
    Выходит, попали на двойной НДС по этому авансу и еще на единый налог по всей сумме аванса?
    4. Один юрист предлжила мне отправить им на юр. адрес уведомление о расторжении договора и подписании актов этим годом в оддностороннем порядке 30.12.2011 г. ссылаясь на ст 450, 328 ГК РФ (нарушение условий догоовора) и просто тупо включить в базу по прибыли и НДС в этом году и воспользоваться вычетом по НДС с авансом.

    Голову сломала!!!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось slava100; 30.12.2011 в 07:14.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)