×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    102

    Учет в обособленном подразделении

    Уважаемые клерки!
    Подскажите проводку: Люпа:
    Имеется обособленное подразделение на выделенном балансе. В положении о филиале сказано что 7% от сметной стоимости работ, выполненных собственными силами филиала перечисляются ГО. Бухгалтер ОП относила эти 7% на 20 счет, думаю это неверно, а на какой счет начислять эти 7%?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Bess Посмотреть сообщение
    Уважаемые клерки!
    Подскажите проводку: Люпа:
    Имеется обособленное подразделение на выделенном балансе. В положении о филиале сказано что 7% от сметной стоимости работ, выполненных собственными силами филиала перечисляются ГО. Бухгалтер ОП относила эти 7% на 20 счет, думаю это неверно, а на какой счет начислять эти 7%?
    А потом 20 счет куда списывался, интересно?
    Это обычные расчеты через 79 счет: Д 79 - К 51.
    С уважением, Ярослав

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    102
    А потом на финансовые результаты((( Да, да знаю, надеюсь бывает и хуже(
    По перечислению понятно, но хочется еще начислить куда- то эти проценты т.е бух ОП жаждет видеть у себя их начисление...

  4. #4
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Bess Посмотреть сообщение
    А потом на финансовые результаты((( Да, да знаю, надеюсь бывает и хуже(
    По перечислению понятно, но хочется еще начислить куда- то эти проценты т.е бух ОП жаждет видеть у себя их начисление...
    Никуда не надо их начислять.
    С уважением, Ярослав

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Спасибо!

  6. #6
    Аноним
    Гость
    А с другой стороны. Вот делает она проводку д79к51 каждый раз когда переводит денежные средства. На д 79 идет накопление куда его девать? Она сдает свой баланс в налоговую в результате дебетовое сальдо на 79. Да и проценты эти они не сразу перечисляют а когда деньги есть, т.е. ей нужно видеть задолженность перед ГО, куда то ее начислять...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    На д 79 идет накопление
    Ну так оно и в голове идет... только по кредиту.
    Best regards, Михаил

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Это понятно. ГО делает консолидированный баланс и 79 счет исключает, тут вопросов нет. Вопрос как учитывать это все в оборотах ОП ну и соответственно сдавать все это, они ведь сдают не консолидированный , а свой баланс..

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Это обычные расчеты через 79 счет: Д 79 - К 51.
    .
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Аноним
    Гость
    т.е ОП делает проводку Д79 К 51 при перечислении средств,
    а какая будет при не перечислении, а начислении этих 7% чтобы показать задолженность ОП перед ГО? И Д79 так и остается у них в оборотке навсегда? Чот не догоняю я...((

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)