×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    339

    ошибка при расчете налога на имущество

    во 2 квартале был приобретен ноутбук стоимстью 22300(в УП-ОС стоимостью менее 40000руб-в составе МПЗ),ошибочно учтен как ОС.начислялась амортизация,платили имущество.
    исправляю:
    1.делаю текущей датой сторно Дт 01 Кт 08,Дт08 Кт60
    2.текущей же датой Дт10 Кт 60
    3.текущ.датой сторно начисленной амортизации Дт44 Кт02
    4.сдаю уточненки по имуществу за 2,3кв?
    5.сдаю уточненки по прибыли за 2,3кв(и в 2 и в3 квартале убыток)?
    правильно?
    или оставить все как есть? и попасть на неправильный учет доходов и расходов...?и получается,что убыток будет еще больше
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Цитата Сообщение от AlevtinaS Посмотреть сообщение
    оставить все как есть
    .исправить годом
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    339
    т.е с 1 по 3 пункт сделать декабрем,с 4 по 5 вместе с годовой отчетностью до марта2012?

  4. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    я бы сделал проще... одной проводкой на весь остаток 44-02...
    в жизни никто не раскопает... 99%

  5. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    AlevtinaS, да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  6. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    339
    всю остаточ стоимость ноутаДт 44 Кт 02 в декабре перед расчетом имущества годового?..
    прошу прощения ,что не в нужной теме задаю вопрос,-в 1С если укажу к сч.02 субконто ноута,то по идее сч.01 закроется?

  7. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Цитата Сообщение от AlevtinaS Посмотреть сообщение
    если укажу к сч.02 субконто ноута,то по идее сч.01 закроется
    нет
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  8. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    339
    и как же быть со сч01?закрыть его на сч02? потом на сч44?

  9. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    AlevtinaS, тогда уж лучше сделайте как положено... со сторно... как доктор Andyko прописал...

  10. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  11. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    339
    Генук,подождите,я чего то недопоняла,наверное?почему-тогда уж лучше?вы когда говорили про одну проводкуДт44 Кт02,что вы подразумевали с самим сч01 сделать?

  12. бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    мы сейчас обсуждаем незаконные действия?
    тогда - а ничего не делать... ну висит себе 01, равный 02... и есть не просит...

  13. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    339
    не незаконные,пока просто обсуждаем
    цитата:
    AlevtinaS :т.е с 1 по 3 пункт сделать декабрем,с 4 по 5 вместе с годовой отчетностью до марта2012 ?

  14. Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    339
    возвращаясь к начатой теме,подскажите,пожалуйста, как лучше сделать-руками пересчитать н/на имущество за все 3квартала в конце года,сделать проводку сторно переплаты?
    ведь сторно по операции принятия на сч.01и оприходования на сч.10 я делаю когда обнаружена ошибка,т.е. октябрем,ноутбук все 3 квартала амортизировался и участвовал при расчете н/на имущ

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)