Добрый день!
31 октября получили от поставщика счет-фактуру и акт, в которых он уменьшил первоначальные суммы за услуги в сентябре.
Повторный счет-фактура датирован 30.09.11 (как и первоначальный), но исправлен 31.10.2011. По акту первоначальная сумма сторнируется, акт датирован 31.10.2011.
Я формила доп. лист к книге покупок, сдала уточненку по НДС. А надо ли сдавать уточненку по налогу на прибыль, если акт от 31.10.2011?
Заранее благодарю!



