В 2010 году мы выплатили единственному учредителю дивиденды.
Сдали две справки 2-НДФЛ (одну на зарплату, другую на дивиденды).
Другой отчетности касаемо дивидендов не сдавали.
В налоговой декларации по налогу на прибыль заполнили только Лист 01 и Лист 02.
Сегодня пришло письмо из ИФНС с требованием пояснить, почему расхождение между данными декларации (там Лист 03, строка 030 и строка 043 раздела А не заполнены), а в 2-НДФЛ есть сумма дохода.
Вопрос:
- может мне кто-нибудь объяснить при чем здесь декларацию по НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ и дивиденды физ.лицу, которое выплачивает ООО. Это что влияет как то на налогооблагаему базу ??? По-моему это какая-то глупость!
- понятно, что надо было сдавать еще "Лист 03" к декларации, но как его заполнять? я не пойму в каких строчках надо указывать и что?
- чем может грозить такая ошибка?
![]()


Ответить с цитированием