×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2011
    Сообщений
    14

    Исправление ошибки

    Коллеги, подскажите как правильно сделать исправительные записи.
    Строительство, заказчик не принял документы за 3 квартал, а у нас проведена реализация. Директор думал договориться, но подписали только 31 октября. Теперь весь 3 квартал полетит: и реализация, и себестоимость и НЗП. По прибыли большой убыток, по НДС показали небольшую сумму к уплате, но по предыдущим периодам - большая сумма к возмещению (есть решение ИФНС).
    Если я делаю сторно в 4 кв.(на дату обнаружения ошибки), должна ли я подавать уточненки за 3 кв.? И каким образом эти уточненные декларации формируются?
    Очень жду Вашей помощи.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Уточненки подавать надо, по НДС уж точно.
    В каком смысле "каким образом эти уточненные декларации формируются"? Заполняется декларация за нужный период с правильными данными и указывается номер корректировки.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2011
    Сообщений
    14
    Январь, большое спасибо за ответ.
    Просто я никогда ничего не уточняла, поэтому не представляю как это осуществить. Запись сторно по реализации, например, 30 ноября. А пересчет 20 счета, ведь появляется НЗП, закрытие 25 и 26 счетов, сумма большая, меняется весь баланс. Вот я и не представляю как получить эти правильные данные за 3 кв. (как пересчитать себестоимость). Я облазила весь форум и для себя не нашла ответа. По НДС, наверно, надо сформировать доп. листы и по этим данным заполнить декларацию. А как пересчитать прибыль не понимаю, ведь я же не могу менять бух.отчетность за 3 кв.

  4. #4
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    бухотчетность и не надо менять
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    У нас тоже так реализация то прибавляется,то убавляется скачет в общем, и уточняемся за 3кв,куда деваться?...Вы ведь,говорите что хоть 30ноября но подписали?значит годового убытка не будет

    Andyko, главное чтобы в годовом балансе верно все было?

  6. #6
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Уточненки подавать надо, по НДС уж точно.
    Вот это пояните пожалуйста,а?
    Почему по НДС уж точно а по прибыли нет?.
    недавно ввели коректировочный счет-фактуру и теперь ,если уменьшается реализация,то текушим 4 кварталом включать себе свою с/ф к вычету в книгу покупок.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2011
    Сообщений
    14
    b]Olya09[/b], подскажите, если у Вас большой опыт в уточненках:
    у меня сторно с-ф по реализации (доп. лист к кн. продаж 3 кв.), но был еще вычет НДС по полученному авансу, который должен попасть в доп.лист к кн. покупок 3 кв. Но у меня никак не получается сделать такую запись в 1С. Я должна сторнировать вычет?

  9. #9
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Olga Pal, вопросы про 1с надо задавать в другом разделе.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2011
    Сообщений
    14
    Я задала вопрос не по 1С, а про вычет по НДС.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Цитата Сообщение от Olga Pal Посмотреть сообщение
    сторно с-ф по реализации (доп. лист к кн. продаж 3 кв.)
    Вот это как раз в книгу покупок!т.к. себе к вычету в Формирование книги продаж он не попадает.

    Цитата Сообщение от Olga Pal Посмотреть сообщение
    но был еще вычет НДС по полученному авансу,
    Это тот же Ваш заказчик(покупатель ),по которому сторнировали?..вручную напись в книгу покупок добавте
    Опыт у меня не так уж большой

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2011
    Сообщений
    14
    у меня должен быть доп.лист к книге продаж, это не корректир.с-ф.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Цитата Сообщение от Olga Pal Посмотреть сообщение
    у меня должен быть доп.лист к книге продаж, это не корректир.с-ф.
    а теперь понятно
    Цитата Сообщение от Olga Pal Посмотреть сообщение
    Я должна сторнировать вычет?
    Я тоже над таким вопросом голову ломала. Запись надо создавать в книге покупок(или продаж)после автоматич формирования в конце "инсерт" нажимаете и минус.значения вводите по 3м графам.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    13.10.2011
    Сообщений
    14
    Спасибо, у меня все получилось, добавила руками с-ф на аванс с минусом

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Olga Pal, а Декларацию по прибыли уточнили все-таки?

    Andyko, вопрос к вам:объясните почему прибыль можно не уточнять,т.к. она считается нарастающим итогом и раз уменьшение доходов(нет подписанной КС-2 как оказалось),расходы - в НЗП...потом в 4 принимаем на тукую же сумму и нарастающий итог не страдает?

  16. #16
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    потому что нет занижения налога
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)