Добрый день!
В различных письмах Минфина и УФНС разъяснено, что у налогоплательщика, применяющего УСН, отсутствует обязанность выставлять счета-фактуры.
Однако у меня такая ситуация: "упрощенщик" реализовал нам товар, ранее приходивший к нам от других поставщиков с номером ГТД, который, как известно, указывается в счет-фактуре. Однако он имеет право счет-фактуру не выставлять. Каким образом мне учитывать данный товар? Без ГТД? Ни одного разъяснения по этому поводу я, к сожалению, не нашла.

