Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, была ли у кого-то практика включение счет-фактуры в отчетный период не полностью, а, например, половины? остальную половину перенести на след период? У нас получается очень большое возмещение, по требованию налоговой отдали документы на проверку, потом вызвали директора, и он понаообещал начальнику инспекции, что возмещение мы снимем и перенесем счет-фактуры в другой период по мере начисления, но так получается, что суммы счетов-фактур очень большие, и сняв одну, мы имеем большое начисление. Я вот думаю, насколько правомерно, включить в книгу покупок часть суммы счет-фактуры, остальную часть перенести на потом? Кто-нибудь сталкивался?

Ответить с цитированием

Но ей так этого не хочется... а сделать ничего не может... тока тянет до последнего дня и всё...