в каком случае в декларации по НДС в разд. 3 заполнятеся стр. 030?
всегда заполняла 010, в чем их разница?
в каком случае в декларации по НДС в разд. 3 заполнятеся стр. 030?
всегда заполняла 010, в чем их разница?
030 , например, для розницы, если НДС не считается сверху, а "сидит" внутри.
Для меня это "темный лес", чувствую что в этом вопросе я абсолютный делитант.
Выходит что выставляя счета оптовым покупателям со словами "в т.ч. НДС" мы что-то нарушаем?
Нет.
Аноним, стр.030 к вам не относится. Просто не обращайте на нее внимание.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)