×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    mirugon mirugon вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2011
    Сообщений
    6

    Взаимозачет

    Здравствуйте! У меня, возможно, глупый вопрос.

    Я ИП, использую УСН (6%). Кассовый метод определения доходов и расходов.

    Подскажите пожалуйста, какая сумма облагается налогом при взаимозачете? Та, которая указывается в акте или та, которая поступает мне на расчетный счет?

    Т.е. вот есть у меня клиент - компания, и она мне платит за услуги, которые я ей предоставляю. В свою очередь и эта компания предоставляет мне услуги - рекламу. Расчет между нами происходит взаимозачетом. Получается что по акту сдачи-приемки услуг, сумма одна, а поступает мне на счет - другая. Которая из этих сумм облагается налогом?

    Да и раньше я рассчитывал налоги исходя из суммы которая поступала на счет, подозреваю, что я, таким образом, недоплатил налоги. Как мне быть? Доплачивать? А что писать в назначении платежа? Типа, "Доплата налогов по УСН за такой-то период"?

    Подскажите пожалуйста!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Storn Storn вне форума
    правдоруб Аватар для Storn
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Северный полюс
    Сообщений
    30,256
    Цитата Сообщение от mirugon Посмотреть сообщение
    какая сумма облагается налогом при взаимозачете?
    сумма ваших доходов....
    счет тут ни причем....
    у вас еще есть Книга доходов

    Цитата Сообщение от mirugon Посмотреть сообщение
    Да и раньше я рассчитывал налоги исходя из суммы которая поступала на счет
    раньше - это когда? в этом, в прошлом году.....или больше....
    и в декларации писали такие же суммы?
    в а книге что было?
    кто ищет, тот...

  3. #3
    mirugon mirugon вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2011
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Storn Посмотреть сообщение
    сумма ваших доходов....
    счет тут ни причем....
    у вас еще есть Книга доходов


    раньше - это когда? в этом, в прошлом году.....или больше....
    и в декларации писали такие же суммы?
    в а книге что было?
    Так вот доходом является то, что я получил или то что отражено в акте?
    Раньше - это в этом году, просто получается квартальные авансы я недоплачивал?

  4. #4
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от mirugon Посмотреть сообщение
    то что отражено в акте
    в момент взаимозачета (если на всю сумму акта)-вся сумма акта, а если взаимозачет части акта-часть акта и потом доплата.
    если не совсем понимаете давайте цифры.
    Почему-то я Вам верю...

  5. #5
    mirugon mirugon вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2011
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    в момент взаимозачета (если на всю сумму акта)-вся сумма акта, а если взаимозачет части акта-часть акта и потом доплата.
    если не совсем понимаете давайте цифры.
    Не совсем понимаю, да.
    Я предоставил услуг на 100 тыс. руб., а мне эта компания предоставила услуг на 10 тыс. руб. В акте о приемке-сдаче моих услуг, соответственно, написано - 100 тыс. руб., а реально я получаю 90 тыс. руб. на счет в банке. Я не до конца понимаю с какой суммы мне платить налог по УСН 6%, со 100 тыс. или с 90?

    В налоговом кодексе написано:
    Организации, применяющие кассовый метод, в соответствии с п. 2 ст. 273 НК РФ датой получения дохода признают день:

    -поступления средств на счета в банках, в кассу организации;
    -поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав;
    -погашения задолженности перед налогоплательщиком иным способом, в том числе путем проведения взаимозачета.

  6. #6
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Платить со 100тыс., 10 это ваш расход.

  7. #7
    Storn Storn вне форума
    правдоруб Аватар для Storn
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Северный полюс
    Сообщений
    30,256
    Цитата Сообщение от mirugon Посмотреть сообщение
    просто получается квартальные авансы я недоплачивал?
    получается, значит нужно доплатить
    кто ищет, тот...

  8. #8
    mirugon mirugon вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2011
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    Платить со 100тыс., 10 это ваш расход.
    Цитата Сообщение от Storn Посмотреть сообщение
    получается, значит нужно доплатить
    Понятно, я так и думал.

  9. #9
    mirugon mirugon вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2011
    Сообщений
    6
    А что писать в платежке в назначении платежа? "Доплата налога по УСН за такой-то квартал"? так подойдет?

  10. #10
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    подойдет.
    у вас налоговая база возникает: в день взаимозачета на 10 т.р.+ в день получения оплаты на 90 т.р.
    Почему-то я Вам верю...

  11. #11
    mirugon mirugon вне форума
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2011
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    подойдет.
    у вас налоговая база возникает: в день взаимозачета на 10 т.р.+ в день получения оплаты на 90 т.р.
    Спасибо большое за пояснения!

  12. #12
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    подойдет.
    у вас налоговая база возникает: в день взаимозачета на 10 т.р.+ в день получения оплаты на 90 т.р.
    По-моему, сразу все 100т.р. в день получения их комиссионером от покупателя.

  13. #13
    L-graf L-graf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.11.2011
    Сообщений
    110
    А нельзя было сразу в документах написать 90 тыс., а не 100???
    Я всегда сделаю клиенту скидку 10%, а то и 50%, если он мне окажет услугу на эту сумму.

  14. #14
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Цитата Сообщение от L-graf Посмотреть сообщение
    А нельзя было сразу в документах написать 90 тыс., а не 100???
    Это как? Тогда договор должен быть другой. Покупатель комитентом будет.

  15. #15
    Зета Зета вне форума
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Цитата Сообщение от mirugon Посмотреть сообщение
    "Доплата налога по УСН за такой-то квартал"? так подойдет?
    вы можете акт взаимозачета оформить текущей датой, если другая сторона не против. Тогда не будет просрочки по уплате налога

  16. #16
    Искорка Искорка вне форума
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    Ум за разум зашел, какая комиссия
    Последний раз редактировалось Искорка; 04.12.2011 в 00:21.

  17. #17
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Искорка Посмотреть сообщение
    Ум за разум зашел, какая комиссия
    угу...там два разных договора на друг друга и простой взаимозачет.
    Почему-то я Вам верю...

  18. #18
    nellichka nellichka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2010
    Сообщений
    27

    Налоговая база при взаимозачете ИП

    Подскажите теперь и мне пожалуйста:
    ИП традиционная 13%
    За три квартала этого года я купила товара у контрагента на сумму 400 000, при этом оказала ему услуги на 300 000 рублей. Подписали акт взаимозачета с кредитовым сальдо 100 000 рублей. Оплаты поставщику и покупателю не было. Продала товар другому контрагенту на 400 000 рублей, которую он полностью оплатил.Как посчитать налог с дохода 13%?

  19. #19
    nellichka nellichka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2010
    Сообщений
    27
    Цитата Сообщение от nellichka Посмотреть сообщение
    Подскажите теперь и мне пожалуйста:
    ИП традиционная 13%
    За три квартала этого года я купила товара у контрагента на сумму 400 000, при этом оказала ему услуги на 300 000 рублей. Подписали акт взаимозачета с кредитовым сальдо 100 000 рублей. Оплаты поставщику и покупателю не было. Продала товар другому контрагенту на 400 000 рублей, которую он полностью оплатил.Как посчитать налог с дохода 13%?
    Сорри, продала товар др. контрагенту на 500 000 рублей

  20. #20
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    у вас доход от оказания услуг 300 тыр и доход от продажи товара 500 тыр;
    в расход можно поставить стоимость приобретенного товара, если он весь продан, но не более оплаченной суммы - 300 тыр

    и еще непонятно, куда делся ндс у вас
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  21. #21
    nellichka nellichka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2010
    Сообщений
    27
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    у вас доход от оказания услуг 300 тыр и доход от продажи товара 500 тыр;
    в расход можно поставить стоимость приобретенного товара, если он весь продан, но не более оплаченной суммы - 300 тыр

    и еще непонятно, куда делся ндс у вас
    Я уже очистила от ндс

  22. #22
    nellichka nellichka вне форума
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2010
    Сообщений
    27
    Цитата Сообщение от nellichka Посмотреть сообщение
    Я уже очистила от ндс
    Услуги в расходы нельзя брать, т.к. это у нас ЕНВД. 13 % только с продаж товара

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Господа, а при чем здесь расход, если УСН 6%???

  24. #24
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Господа, а при чем здесь расход, если УСН 6%??
    а это другой ИП...у него ОСНО.
    Почему-то я Вам верю...

  25. #25
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Цитата Сообщение от nellichka Посмотреть сообщение
    Услуги в расходы нельзя брать, т.к. это у нас ЕНВД. 13 % только с продаж товара
    во первых, услуги, оказанные предпринимателю, на ЕНВД не будут, а во вторых, я предлагал в расход взять не ваши услуги, а стоимость товара
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)