Добрый день,уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста. Фирмы (УСН) арендует у физ. лица (не ИП) не явл. сотрудником автомобиль. Порядок действий для бухгалтера. Страховыми взносами не облагается. НДФЛ 13%. Перечисляем по тем же реквизитам, что и НДФЛ по зарплате? КБК, ОКАТО все тоже самое только в назначении пишем НДФЛ за аренду авто? В конце года подаем на него сведения по форме 2-НДФЛ вместе с данными по сотрудникам? Я ничего не упустила?

