Привет, коллеги. Попросили меня тут слезно исправить отчетность за два года по фирме на УСН. Села разбираться.
В результате оказалось, что все отчеты надо переделывать с 1 квартала 2010 года.
Но это еще ладно, переделаю.
Но тут возник вопрос. Человек ( который типа бухгалтер) очень креативно платил взносы ( если не сказать резче).
И в результате по 2010 году оказались проплаченными еще и лишние взносы, то есть в части времен нетрудоспособности и ТФОМС-ФОМС. ( по совершенно сказочным ставкам, которые менялись у него ежемесячно
И тут я задумалась. Если я делаю РСВ по коду 05-УСН, и начислений по этим взносам у меня нет-должна ли я показывать уплату в разделе 1? Аналогично с 4 ФСС- надо ли мне там заполнять раздел для ОСНОшников в части уплаты по врем. нетрудоспособности?
Или во всех формах просто на начало 2011 года показать переплату?
Спасибо.


