Уважаемые! дорогие мои, помогите…. Совсем запуталась, не знаю, что и как….
Мы - заказчик-застройщик.
Сейчас первый этап- это согласование тех условий. Инвестор под это дело нам перечисляет деньги. Правильно ли мы поступаем, выставляя ему счет ? НДС-а здесь нет, так?
Те организации, которые нам согласовывают тех.условия, выставляют нам сч ф, в которых выделен НДС. Что делать с этим НДС?
Поправьте , плиз. по проводкам:
Д 51 к 86- получ. деньги от инвестора,
А тех условия все таки учитывать на 08 или на 20? Чем больше читаю материала на эту тему, тем больше путаюсь.
![]()

