Коллеги, собственно такой вопрос:

Имеем переплату в связи со счетной ошибкой- работник мало того уволился, возвращать не хочет

Вопрос - бухсправкой начисления сторнирую, а:

1. Куда эту переплату теперь кинуть - в Дт 76?

2. При подаче 2 НДФЛ в налоговую - отражать ли эту сумму в доходах (разбирательство судя по всему судебное будет) и по какому коду тогда эту сумму отражать?

Если кто вдруг знает, буду безмерно благодарна за совет.