×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    376

    НДС по импорту в программе

    Не будет ли нарушением, если я накладную из Беларуси заведу Поступлением тов и услуг и в этом же документе проставлю ндс, хотя в счф стоит 0 ? Правда получится , что должны поставщику, а не бюджету.. можно потом корректировкой перекинуть, но вроде есть выходы получше. Подскажите пожалуйста что с этим ндс делать в 8.2 Бухгалтерия ?
    Пробовала через Доп.расходы, сажается на 41сч., а как потом списать, в накладной отд. строку что-ли включить, я эту позицию назвала НДС ?
    Теряюсь как это сделать, подскажите пожалуйста !
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    что с этим ндс делать в 8.2 Бухгалтерия
    С каким НДС? Откуда он? И что ему делать на 41 счете?

  3. Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    376
    Мы на УСН, а это НДС который платим с импорта в бюджет.
    По идее через доп. расходы вышло нормально, при реал-ии (попробовала сделать) он списывается с 41 сч. вместе с себестоимостью.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)