Не будет ли нарушением, если я накладную из Беларуси заведу Поступлением тов и услуг и в этом же документе проставлю ндс, хотя в счф стоит 0 ? Правда получится , что должны поставщику, а не бюджету.. можно потом корректировкой перекинуть, но вроде есть выходы получше. Подскажите пожалуйста что с этим ндс делать в 8.2 Бухгалтерия ?
Пробовала через Доп.расходы, сажается на 41сч., а как потом списать, в накладной отд. строку что-ли включить, я эту позицию назвала НДС ?
Теряюсь как это сделать, подскажите пожалуйста !


Ответить с цитированием