Разношу все в 1с 7.7. ред 4.5.
В апреле 2011 купили товар - "Редуктор А", а продавать нужно было (по согласованной с заказчиком спецификации) "Редуктор А1".
Я тогда сделала бух.справку :
Д-т 41.1- "Редуктор А1" /К-т 41.1 -"Редуктор А" 5 штук на сумму 8580.52 руб.
Потом документ отгрузка Д-т 90.2.1. К-т 41.1. "Редуктор А1" 5 шт. на сумму 8580.52 руб.
Закрытием месяца образовалась проводка Д-т 90.2.1 К-т 41.1 сторно 8580.52, без количества красное сторно по дебету 41 сч.
Как сейчас это исправить. Сторнирую бух.справку, сторнирую проводку по отгрузке, что дальше? Как сторнировать закрытие месяца? Подскажите, плиз..... Уже как только не пробовала, все равно то сумма вылезет, то количество в минус.
Р.S.забыла сказать, что Редуктор А и Редуктор А1 - это одно и тоже. На данный момент у меня доработка есть, чтобы доп.наименование можно было делать, а тогда не было.



Ответить с цитированием