Господа форумчане, помогите разобраться со следующим. В ноябре заключили договоры, выставили счета и получили авансы все с НДС. С 1 декабря получили осовбождение от НДС. В декабре же была реализация, которая попала под освобождение и НДС не начислили. Вопрос, что делать с НДС с авансов. Его надо как-то вернуть клиентам. Но как? и что делать с нояборьскими документами и договорами?![]()


