×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    ира456 ира456 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.05.2011
    Сообщений
    142

    расчеты с контрагентами

    подскажите пожалуйста, делаете вы привязки к счетам или работаете только с основными договорами по оплатам, например деньги пришли (в назначении написано по счету такому то, ) вы и кладете что оплата прошла именно по этому счету, или вы просто скопом кладете не делая детализацию.....
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ЭляА ЭляА вне форума
    ...
    Регистрация
    01.03.2011
    Адрес
    ПФО
    Сообщений
    192
    Вы сами должны определить, как Вам будет удобно. Везде есть свои нюансы. В малом предприятии я по основным договорам делаю, документооборот небольшой, в случае сверки легко поднять и открыжить. В крупном - по счетам. Проблема возникает при оплате одной платежкой нескольких счетов, корректирую операциями введенными вручную. Так получается всё наглядно и развернуто.

  3. #3
    ира456 ира456 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.05.2011
    Сообщений
    142
    Цитата Сообщение от ЭляА Посмотреть сообщение
    Проблема возникает при оплате одной платежкой нескольких счетов, корректирую операциями введенными вручную.
    а не подскажите в какой программе вы ведете учет?

  4. #4
    ЭляА ЭляА вне форума
    ...
    Регистрация
    01.03.2011
    Адрес
    ПФО
    Сообщений
    192
    В 1С 8.1 и 8.2

  5. #5
    ира456 ира456 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.05.2011
    Сообщений
    142
    ЭляА, а у меня 1С 7.7 ред.4.5

    могу ли я вас попросить рассказать поподробней как вы это делаете
    Цитата Сообщение от ЭляА Посмотреть сообщение
    Проблема возникает при оплате одной платежкой нескольких счетов, корректирую операциями введенными вручную. Так получается всё наглядно и развернуто.
    я программу знаю неделю
    сейчас я высчитываю на калькуляторе, но это не удобно....

  6. #6
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    сейчас я высчитываю на калькуляторе
    В 7-ке все равно на калькуляторе считать придется
    Насколько вам нужна детализация по счетам, только вы можете решить. Я по договорам веду, счета в выписке указывают только при получении аванса, чтобы счет-фактура на аванс правильно формировался.

  7. #7
    Bazil Bazil вне форума
    Клерк Аватар для Bazil
    Регистрация
    27.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,629
    ира456, это называется вести аналитику в разрезе договоров.
    Допустим, я контрагенту выставляю счет №25. Я сразу завожу на него новый договор в папке 2011, например с25. После отгрузки товара, я этот-же договор переименовываю (дополняю) в вид с25н20ф20 от дд.мм.гггг, где н* -номер накладной, ф* - номер счет-фактуры, дд.мм.гггг-дата счет-фактуры (она не сильно нужна, но так сложилось исторически). По такой-же схеме я оформляю и приход - с*н*ф* В выписке лучше делить общую сумму на строчки с соответствующей аналитикой. Тогда с взаиморасчетами проблем нет. Также у меня есть очень красивый и подробный акт сверки...
    Аналитику в разрезе одного "большого" договора на каждого контрагента ведем на оплату услуг связи, аренды, оплату регулярных семинаров и т.д.
    Последний раз редактировалось Bazil; 22.12.2011 в 08:15.
    С уважением, Bazil.

  8. #8
    ира456 ира456 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.05.2011
    Сообщений
    142
    Январь,
    Цитата Сообщение от ЭляА Посмотреть сообщение
    Вы сами должны определить, как Вам будет удобно. Везде есть свои нюансы. В малом предприятии я по основным договорам делаю, документооборот небольшой, в случае сверки легко поднять и открыжить.
    не надо цитировать предыдущие ответы клерков.....пожалуйста

  9. #9
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,686
    Цитата Сообщение от ира456 Посмотреть сообщение
    не надо цитировать предыдущие ответы клерков.....пожалуйста
    ира456, не стоит указывать мне, что и когда говорить
    Тем более, что цитирования не было, а то, что наши с ЭляА, мнения совпали говорит лишь о том, что мы скорее правы.

  10. #10
    ZloiBuhgalter ZloiBuhgalter вне форума
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Если чуть-чуть поправить модуль выписки, и вместо строки
    СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, БезДоговора,, Аванс, 0);
    сделать
    СформироватьПроводки(Сч, Субконто1, Субконто2,, Аванс, 0);

    То оплата, без указания конкретного счёта будет делится сама на 60.1/60.2 (и по 62.1/62.2) { менять в двух местах} по указанному договору (или счёту)
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  11. #11
    ЭляА ЭляА вне форума
    ...
    Регистрация
    01.03.2011
    Адрес
    ПФО
    Сообщений
    192
    ира456, без калькулятора не обойтись
    Проанализируйте и разделите контрагентов на тех, которых будете учитывать по счетам (платят строго по счетам и только иногда по ним происходит перенос оплаты с одного счета на другой вручную), и кого удобнее на один договор "кидать"(у меня также как у Вас есть покупатели, которые платят (по-возможности своей) общей суммой, которую трудно (да и в данном случае бессмысленно) разделять на отдельные счета).

  12. #12
    ира456 ира456 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.05.2011
    Сообщений
    142
    ЭляА,
    спасибки я поняла

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)