Добрый день.
подскажите, пожалуйста, по учету возвратной тары у покупателя (бутылки из-под питьевой воды). При первой покупке мы получили от поставщика кроме накладной+сч/ф на питьевую воду отдельный комплект документов на тару для воды: товарная накладная, сч/ф, счет. в документах выделен НДС. при последующих поставках Поставщик будет забирать пустые бутыли, больше ничего за тару оплачивать не придется. в конце нашего сотрудничества (неизвестно когда это будет) мы им тару вернем, они нам вернут деньги за нее. Как в таких случаях правильнее учитывать возвратную тару:
1. на забалансовом счете 002?
2. на Д 10,4 до момента возврата? НДС предъявить можно?
заранее спасибо.


Ответить с цитированием