×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Клерк Аватар для БухАлла
    Регистрация
    10.10.2011
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    573

    возмещение расходов по командировке

    Уважаемые клерки, подскажите пожалуйста, сижу разбираю авансовый отчет от вернувшегося из командировки работника - и делаю это в первый раз
    возникли такие вопросы:
    1. в ж.д. билете указано "с бельём" в т.ч. НДС - могу ли я возместить расходы на бельё и учесть их в налоге на прибыль, а НДС соответственно поставить к вычету?
    2. сотрудник приложил билеты на электричку и автобус - на них соответственно нет никаких опознавательных знаков подтверждающих, что это он их приобрел, (а не подобрал на улице), в них так же выделен НДС - могу ли я возместить эти расходы и учесть их в налоге на прибыль?
    3. за проживание в гостинице приложен чек ККМ и акт, оформленный на сотрудника - достаточно ли этих документов для принятия расходов по налогу на прибыль?
    Заранее спасибо всем ответившим.
    Поделиться с друзьями
    Главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер ©

  2. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    три да
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. Клерк Аватар для БухАлла
    Регистрация
    10.10.2011
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    573
    Огромное спасибо))
    Главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)