Клерки, подскажите пожалуйста!
Одна организация находится на ЕНВД.
Другая - на общем режим налогообложения (ТСНО).
ЕНВД перечислила ТСНО деньги за услуги, но в платежке не выделила сумму НДС.
В связи с этим такой вопрос: должна ли организация на ТСНО начислять НДС в бюджет в данном случае, несмотря на то что в платежке его нет?
Счет выставлялся с НДС.
Или просто пусть письмо пишут в банк, что в платежном поручении таком-то назначением платежа просим считать"...., в т.ч.НДС (18%)-..."


