По итогам года собранием кооператива решено выплатить премию членам правления кооператива. Как это оформить правильно. Председатель хочет как з/плату, через р/счет, но ведь они не в штате, или можно? Или только через договор услуг каких-нибудь?
По итогам года собранием кооператива решено выплатить премию членам правления кооператива. Как это оформить правильно. Председатель хочет как з/плату, через р/счет, но ведь они не в штате, или можно? Или только через договор услуг каких-нибудь?
Я в таких случаях оформляю трудовое соглашение на проведение правления.Прикладываю выписку из протокола общего собрания и приказ председателя.Выплачиваю премию и все начисления.
Не поняла:"на проведение правления"? Может собрания? Спасибо за ответ.
У нас правление заседает раз в месяц, а собрание общее раз в год.После
проведения общего собрания и решения на нем выплатить премии членам правления
я и составляю такой договор.
У вас все членские взносы принимаются через банк ? Или ты собираешь в кассу ,потом сдаешь в банк? А з\п как выдаешь?
У нас кассир взносы собирает.Я в конце месяца выдаю з\п ,а потом остаток сдаю в банк.
Привет lemax! Проверок не было. 86 счет для членов кооператива, 90 для о/стоянки. Ничего не сдаем, слава богу. С 86 счетом ломаю голову, так как до меня работала бух, которая вплоть до 2003 года использовала старый план счетов. В общем опыта маловато, буду рада пообщаться.
Я купила книгу по НКО там даются следующие рекомендации:
86.1 вступительные взносы
86.2 паевые
86.3 членские(у нас они называются эксплутационные то бишь ежемесячная плата)
86.4 ДОХОДЫ от предпринимательской деятельности.
Сейчас используются счета 01,10 и с\с ,50,51,68,69 и с\с,70,80 и 86.
Я думаю с этого года открыть 26 и с\с к 86 .
Амортизация не начислялась и вопрос пока открыт.
И еще как ты НДС учитываешь в связи с двумя источниками доходов(ком. и неком.деятельность)?
В предидущем сообщении я от большого ума вляпала в 86.2 паевые взносы.
А они на 80.СоРРи.![]()
НДС полученный беру только с коммерции, веду книгу продаж одну на ком. и неком. В конце квартала определяю процентное соотношение всех поступивших денег (на ком. и на неком.) Оно у меня стабильное в течение всего года. Соответственно беру вычеты по НДС (уплаченному) только в части % от ком. деятельности. Косноязычная яДавай, на примере:
получено 118 руб, из них 60% -не ком., 40% - на ком. НДС получ.-18 руб, НДС уплаченый - 10 руб. Вычеты по НДС - 10*40%=4руб Итого НДС к уплате - 14 руб.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)