×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    sinebab sinebab вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    216

    премия членам правления ГСК

    По итогам года собранием кооператива решено выплатить премию членам правления кооператива. Как это оформить правильно. Председатель хочет как з/плату, через р/счет, но ведь они не в штате, или можно? Или только через договор услуг каких-нибудь?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    lemaxs lemaxs вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2005
    Сообщений
    44
    Я в таких случаях оформляю трудовое соглашение на проведение правления.Прикладываю выписку из протокола общего собрания и приказ председателя.Выплачиваю премию и все начисления.

  3. #3
    sinebab sinebab вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    216
    Не поняла:"на проведение правления"? Может собрания? Спасибо за ответ.

  4. #4
    lemaxs lemaxs вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2005
    Сообщений
    44
    У нас правление заседает раз в месяц, а собрание общее раз в год.После
    проведения общего собрания и решения на нем выплатить премии членам правления
    я и составляю такой договор.
    У вас все членские взносы принимаются через банк ? Или ты собираешь в кассу ,потом сдаешь в банк? А з\п как выдаешь?
    У нас кассир взносы собирает.Я в конце месяца выдаю з\п ,а потом остаток сдаю в банк.
    Привет lemax ! Проверок не было. 86 счет для членов кооператива, 90 для о/стоянки. Ничего не сдаем, слава богу. С 86 счетом ломаю голову, так как до меня работала бух, которая вплоть до 2003 года использовала старый план счетов. В общем опыта маловато, буду рада пообщаться.
    Я купила книгу по НКО там даются следующие рекомендации:
    86.1 вступительные взносы
    86.2 паевые
    86.3 членские(у нас они называются эксплутационные то бишь ежемесячная плата)
    86.4 ДОХОДЫ от предпринимательской деятельности.
    Сейчас используются счета 01,10 и с\с ,50,51,68,69 и с\с,70,80 и 86.
    Я думаю с этого года открыть 26 и с\с к 86 .
    Амортизация не начислялась и вопрос пока открыт.
    И еще как ты НДС учитываешь в связи с двумя источниками доходов(ком. и неком.деятельность)?

  5. #5
    lemaxs lemaxs вне форума
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2005
    Сообщений
    44
    В предидущем сообщении я от большого ума вляпала в 86.2 паевые взносы.
    А они на 80.СоРРи.

  6. #6
    sinebab sinebab вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2004
    Сообщений
    216
    НДС полученный беру только с коммерции, веду книгу продаж одну на ком. и неком. В конце квартала определяю процентное соотношение всех поступивших денег (на ком. и на неком.) Оно у меня стабильное в течение всего года. Соответственно беру вычеты по НДС (уплаченному) только в части % от ком. деятельности. Косноязычная я Давай, на примере:
    получено 118 руб, из них 60% -не ком., 40% - на ком. НДС получ.-18 руб, НДС уплаченый - 10 руб. Вычеты по НДС - 10*40%=4руб Итого НДС к уплате - 14 руб.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)