×
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Аванс НДС

  1. Аноним
    Гость

    Аванс НДС

    Если получен аванс и он полностью переведен в отчетном периоде поставщику дальше, поставщик выдал счет-фактуру на аванс в отчетном периоде, можно поставить к вычету в декл. по НДС (т.е. фактически пришло-ушло=0)?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    можно поставить к вычету в декл. по НДС
    да, если аванс предусмотрен договором
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  3. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    и он полностью переведен
    Если предусмотрено договором и есть СФ - да.
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)