Если получен аванс и он полностью переведен в отчетном периоде поставщику дальше, поставщик выдал счет-фактуру на аванс в отчетном периоде, можно поставить к вычету в декл. по НДС (т.е. фактически пришло-ушло=0)?
Если получен аванс и он полностью переведен в отчетном периоде поставщику дальше, поставщик выдал счет-фактуру на аванс в отчетном периоде, можно поставить к вычету в декл. по НДС (т.е. фактически пришло-ушло=0)?



Если предусмотрено договором и есть СФ - да.и он полностью переведен
Best regards, Михаил
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)