×
Страница 47 из 54 ПерваяПервая ... 37434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,410 из 1616
  1. #1381
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Пересчитывается только 4 квартал, а не весь год
    А никак не уйти от превышения? Ну там в агентство переделать или еще что?

  2. #1382
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2010
    Сообщений
    20
    Цитата Сообщение от галава германа Посмотреть сообщение
    ИП с 2009, разберитесь какую строку вам надо заполнять 060 или 070

    по логике мне нужно заполнять строку 070, но что тогда писать в 060?

    и вы не можете уменьшить налог более, чем на 50% (32125 / 2 = 16062,5)
    да я бы с радостью его уменьшил на 50% и заплатил бы 16062,5, но как это сделать если строка 070 ("сумма налога к уменьшению за налоговый период") получается 5635 ? т.е. 21 600 - (32 125 - 16 160)

  3. #1383
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2010
    Сообщений
    20
    Цитата Сообщение от TRIAN Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от ИП с 2009
    в строке 040 будет 12000 (240000/100*6))
    в строке 050 будет 18000 (360/100*6))

    еще раз на калькуляторе...
    Спасибо, действительно ошибся

  4. #1384
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    260 - 32125
    280 - 16062

    030 - 7200
    040 - 14400
    050 - 21600
    060 - прочерк
    070 - 5537

    Переплата налога у Вас, если за 9 месяцев Вами было уплачено 21600 руб

  5. #1385
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    544
    27.03.12 подали письмо о зачете с КБК "Д-Р" на КБК "Минимальный налог" - ИФНС исполнила только 9.04.12 и насчитала пени.
    Подскажите, как можно оспорить правомерность начисления пени? Или нужно платить?

  6. #1386
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    А они всегда так делают
    Оспорить, конечно, можно, но не факт что без суда получится

  7. #1387
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    544
    Над.К,
    А на каком основании можно оспорить? Обидно, хотели раньше письмо принести, а они - за неделю до срока... и брать не хотели...

  8. #1388
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    544
    Они рассматриваю письмо - 10 рабочих дней... а где это можно в НК найти?

  9. #1389
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    544
    Нашла вот что:
    Консультант Плюс: В соответствии с п. 6 ст. 346.18 НК РФ налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, уплачивает минимальный налог, сумма которого исчисляется за налоговый период в размере 1 процента от доходов. Минимальный налог уплачивается в случае, если за налоговый период сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога. Таким образом, минимальный налог не является неким самостоятельным видом налога, - это лишь один из предусмотренных кодексом способов расчета одного и того же налога. С этим соглашаются и суды (см. Постановления ФАС Уральского округа от 02.06.2009 N Ф09-3456/09-С2 по делу N А76-16916/2008-54-457 и от 16.03.2009 N Ф09-1207/09-С3 по делу N А76-15890/2008-46-399).

    Согласно п. 5 ст. 346.21 НК РФ ранее исчисленные суммы авансовых платежей по налогу засчитываются при исчислении сумм авансовых платежей по налогу за отчетный период и суммы налога за налоговый период. При этом, как мы сказали выше, единый налог при УСНО и минимальный налог при УСНО есть один и тот же налог. Следовательно, по нашему мнению, авансовые платежи засчитываются при исчислении суммы налога за налоговый период – каким бы способом не исчислялся налога за налоговый период (в общем порядке или в виде минимального налога).

    То обстоятельство, что авансовые платежи и минимальный налог имеют разные коды КБК, не может препятствовать исполнению требования по зачету авансовых платежей в счет минимального налога. Во-первых, такое условие в п. 5 ст. 346.21 НК РФ отсутствует и, во-вторых, имеющиеся у налогового органа организационные препятствия по отражению предусмотренного в данном пункте зачета являются проблемой налогового органа и не могут ущемлять право налогоплательщика.

    Таким образом, авансовые платежи по единому налогу при УСНО подлежат зачету в счет минимального налога при УСНО, вне зависимости от присвоенных им кодов КБК.

    Постановление пленума ВАС от 26 июля 2007 года № 47 излагает следующее: "Если по итогам налогового периода сумма исчисленного налога оказалась меньше сумм авансовых платежей, подлежавших уплате в течение этого налогового периода, судам необходимо исходить из того, что пени, начисленные за неуплату указанных авансовых платежей, подлежат соразмерному уменьшению."

  10. #1390
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Лена2009, они все равно зачетами до апреля месяца не занимаются. Это известная фишка у них. Поэтому пени при зачете начисляются всегда, я обычно об этом всех и предупреждаю
    Бодаться можно, но это долго и муторно. Начинайте бодание с начальника отдела
    Налог уплачен в соответствующий бюджет, пеней быть не должно

  11. #1391
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    24
    Здравствуйте, прошу проверить меня, усн 6% доходы
    030-10208
    040-21450
    050-38090
    060-?
    070-?
    210-898240
    260-53895
    280-16160
    Взносы платила поквартально, соответственно исчисленный налог уменьшала к оплате
    Все ли верно? И нужно ли заполнять 60 или 70 строки?

  12. #1392
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2010
    Сообщений
    20
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    260 - 32125
    280 - 16062

    030 - 7200
    040 - 14400
    050 - 21600
    060 - прочерк
    070 - 5537

    Переплата налога у Вас, если за 9 месяцев Вами было уплачено 21600 руб
    Над.К, спасибо за ответ! но я пока ничего не уплачивал, а только исчислял, а вот сколько платить теперь я и не знаю..
    мне из 32125 надо вычесть 5537(раз это сумма налога к уменьшению) и заплатить 26 588?

  13. #1393
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Пересчитывается только 4 квартал, а не весь год
    А никак не уйти от превышения? Ну там в агентство переделать или еще что?
    Извините, что так долго не отвечала. Ломала голову как уйти от превышения и переделала на займ. Но очень интересно про агенство. Можно ли подробнее?

  14. #1394
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от ИП с 2009 Посмотреть сообщение
    а вот сколько платить теперь я и не знаю..
    16063

  15. #1395
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от ИП с 2009 Посмотреть сообщение
    Над.К, спасибо за ответ! но я пока ничего не уплачивал, а только исчислял, а вот сколько платить теперь я и не знаю..
    Ну как не знаете? Сумма налога видна в разделе 2. Там же есть начисленный налог в строке 260 и взносы, которые этот налог уменьшают в строке 280. Разница между строкой 260 и 280 и есть налог за год, который налогоплательщик должен был уплатить

  16. #1396
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Но очень интересно про агенство. Можно ли подробнее?
    Хм, а что подробнее? Можно работать по агентским договорам и тогда доходом будет только вознаграждение. Но я не знаю, возможно ли это в Вашей сфере деятельности

  17. #1397
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Await Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, прошу проверить меня, усн 6% доходы
    030-10208
    040-21450
    050-38090
    060-?
    070-?
    210-898240
    260-53895
    280-16160
    Взносы платила поквартально, соответственно исчисленный налог уменьшала к оплате
    Все ли верно? И нужно ли заполнять 60 или 70 строки?
    Знать, верно или нет, мы не можем, поскольку не знаем размера доходов в отчетные периоды и когда платились взносы. Но если считать, что имеющиеся строки заполнены верно, то в строке 060 должна быть сумма. Вы сами-то посчитайте, формула же есть у этой строки

  18. #1398
    Клерк
    Регистрация
    27.07.2009
    Сообщений
    544
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Лена2009, они все равно зачетами до апреля месяца не занимаются. Это известная фишка у них. Поэтому пени при зачете начисляются всегда, я обычно об этом всех и предупреждаю
    Бодаться можно, но это долго и муторно. Начинайте бодание с начальника отдела
    Налог уплачен в соответствующий бюджет, пеней быть не должно
    Рассказываю: Дозвонилась до начальника. Оказывается в заявление о зачете налога с КБК на КБК нужно указать - просим произвести пересчет пени при зачете.

    Я написала заявление, объяснив, что по итогам 2011 года был исчислен минимальный налог, авансовые платежи уплачивались в срок, а пени по своей сути - это санкция за неисполнение обязательства. На основание вышеизложенного просим пересчитать (сторнировать) пени...

  19. #1399
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    44
    Доброго дня!Скажите, пожалуйста, ИП перешло с 01.11.2011 на УСН на патенте. до этого ОСНО. Соответственно, сдаем по ОСНО годовую отчетность. Если не было дохода, 3-НДФЛ нужно сдавать?

    и еще вопрос: декларация по УСН не сдается на режиме УСН на патенте?
    а что тогда нужно сдавать по году?

    заранее спасибо!

  20. #1400
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    44
    и если ИП оплатил в 2011г полную стоимость патента , в 2011 году же оплатил полностью платежи в ПФР, он уже не имеет права уменьшить стоимость патента на эти платежи?

  21. #1401
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    24
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Знать, верно или нет, мы не можем, поскольку не знаем размера доходов в отчетные периоды и когда платились взносы. Но если считать, что имеющиеся строки заполнены верно, то в строке 060 должна быть сумма. Вы сами-то посчитайте, формула же есть у этой строки
    030-10208
    040-21450
    050-38090
    060-?
    070-?
    210-898240
    260-53895
    280-16160
    Взносы платила поквартально, соответственно исчисленный налог уменьшала к оплате
    Все ли верно? И нужно ли заполнять 60 или 70 строки?
    Доход
    1 кв. 170120
    2 кв. 187370 (за полгода 357490)
    3кв. 277330 (за 9 мес 634820)
    4кв. 263420 (за год 898240)
    Взносы оплачивались поквартально, сумма налога уменьшалась на сумму взносов соответственно.
    У меня в 060 отрицательное значение получается, что не так?
    В 030, 040, 050 указала исчисленный(оплаченный меньше на сумму взносов)

  22. #1402
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    44
    Цитата Сообщение от LuckyJ Посмотреть сообщение
    Доброго дня!Скажите, пожалуйста, ИП перешло с 01.11.2011 на УСН на патенте. до этого ОСНО. Соответственно, сдаем по ОСНО годовую отчетность. Если не было дохода, 3-НДФЛ нужно сдавать?

    и еще вопрос: декларация по УСН не сдается на режиме УСН на патенте?
    а что тогда нужно сдавать по году?

    заранее спасибо!
    про 3-ндфл разобралась, что сдавать нужно. Нашла на форуме. спасибо.
    НДС и ССЧ сдали. а что на счет ЕУД? где то встречается, что надо сдавать, где-то, что нет..запуталась.

    а ИП на УСН на патенте, получается, ведет книжку, а декларацию по УСН не сдает?

    и остается вопрос по платежам в ПФР и оплаченному патенту в 2011г. можно ли уменьшить или уже нет

    спасибо!

  23. #1403
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от LuckyJ Посмотреть сообщение
    . а что на счет ЕУД
    она у вас только НДС включать будет, а НДС вы сдали...
    Почему-то я Вам верю...

  24. #1404
    Аноним1010
    Гость
    ИП на УСН 6%. Поставлен на учет в ПФ и ФСС как работодатель, но зарплаты нет - работник в б/с. Можно ли учитывать весь фиксированный платеж для уменьшения УСН, или только на 50%?

  25. #1405
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от LuckyJ Посмотреть сообщение
    и если ИП оплатил в 2011г полную стоимость патента , в 2011 году же оплатил полностью платежи в ПФР, он уже не имеет права уменьшить стоимость патента на эти платежи?
    Имеет право. Просто будет переплата по патенту. Но как технически её зафиксировать, надо узнавать в налоговой

  26. #1406
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Await Посмотреть сообщение
    030-10208
    040-21450
    050-38090
    060-?
    070-?
    210-898240
    260-53895
    280-16160
    Взносы платила поквартально, соответственно исчисленный налог уменьшала к оплате
    Все ли верно? И нужно ли заполнять 60 или 70 строки?
    Доход
    1 кв. 170120
    2 кв. 187370 (за полгода 357490)
    3кв. 277330 (за 9 мес 634820)
    4кв. 263420 (за год 898240)
    Взносы оплачивались поквартально, сумма налога уменьшалась на сумму взносов соответственно.
    У меня в 060 отрицательное значение получается, что не так?
    В 030, 040, 050 указала исчисленный(оплаченный меньше на сумму взносов)
    Я не вижу уменьшения на взносы в строках 030-050. Вы же сами себе рисуете недоплату авансовых платежей. Вам же по этим строкам начислят авансовые платежи в лицевом счету
    Налог за год у Вас 53894, а не 53895
    Если строка 060 получается с минусом, значит эта сумма без минуса пишется в строку 070
    Но у Вас не должно быть минуса, у Вас неправильно заполнены строки 030-050

  27. #1407
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним1010 Посмотреть сообщение
    Можно ли учитывать весь фиксированный платеж для уменьшения УСН, или только на 50%?
    нельзя

  28. #1408
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2010
    Сообщений
    20
    Цитата Сообщение от echinaceabel Посмотреть сообщение
    16063
    спасибо

  29. #1409
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2010
    Сообщений
    20
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну как не знаете? Сумма налога видна в разделе 2. Там же есть начисленный налог в строке 260 и взносы, которые этот налог уменьшают в строке 280. Разница между строкой 260 и 280 и есть налог за год, который налогоплательщик должен был уплатить
    спасибо

  30. #1410
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2010
    Сообщений
    88
    ИП УСН без работников. Подскажите пожалуйста, в апреле подаю декларацию за 2011 год. А оплачивать налог до какого срока за 4 квартал 2011?

Страница 47 из 54 ПерваяПервая ... 37434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы