1с 7.7, редакция 4.5
Сторнировала счет фактуру ошибочно проведенную в 3 кв (с 1 кв.),знаю что 19 сч. и 20 должен в конце месяца закрыться, а получилось так;
19 НДС по приобр. ценностям 715 871,06 716 481,23 -610,17
19.3 НДС по приобретенным МПЗ 715 871,06 716 481,23 -610,17
20 Основное производство 5 320 992,69 5 321 011,64 -18,95
Я не знаю, что я не доделала или не так зделала. Подскажите как исправить.


Ответить с цитированием
