×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк Аватар для Ludmila17
    Регистрация
    27.05.2011
    Адрес
    город Кронштадт
    Сообщений
    430

    Транспортный налог

    Здравстивуйте.
    Всех с Новым Годом!
    1С:Предприятие 8.2 (8.2.10.82)
    Каким документом в 1С начисляется Транспортный налог и ЕНВД?
    Уплата - пл/поручением и списаниесм с р/счета, а начислить как, чтобы эти налоги принимались к расходам?
    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Ludmila17
    Регистрация
    27.05.2011
    Адрес
    город Кронштадт
    Сообщений
    430
    ничего "путного" не нашла((((
    пришлось оформить ручными проводками бух.справкой Дт 20 Кд 68
    теперь буду мучатся вопросом - правильно ли сделала(((
    всех ещё раз с Новым годом!
    Удачи в делах!

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ЕНВД на 20 счет не начисляется. Он начисляется на 99 счет

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Бух.справка: Дт99-Кт68

  5. #5
    Клерк Аватар для Ludmila17
    Регистрация
    27.05.2011
    Адрес
    город Кронштадт
    Сообщений
    430
    спасибо))))))))))))))))))))переделаю!

  6. #6
    Клерк Аватар для Ludmila17
    Регистрация
    27.05.2011
    Адрес
    город Кронштадт
    Сообщений
    430
    ой-ой-ой
    Сделала бух.справкой на 99-68
    перепровела все документы
    но теперь не закрывается последняя регламентная операция 2011 года: реформация баланса
    пишет:
    {Документ.РегламентнаяОперация.МодульОбъекта(7469)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено СуммаНУ = - СуммаСписанияНУ;
    что делать?

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну так переделывать надо реформацию

  8. #8
    Клерк Аватар для Ludmila17
    Регистрация
    27.05.2011
    Адрес
    город Кронштадт
    Сообщений
    430
    Уважаемая Над.К, извините за тупость- это мой первый финансовый год
    но Регламентная операция "Реформация баланса" проводится автоматически....разрешается "Ручная корректировка", но я ещё ни разу её не проводила
    И ещё "тупой" вопрос: почему если я начисляю налог на 20-й реформация проводится без сучка без задоринки, а если оформляю как надо-на 99 счет, то выскакивает ошибка?
    спасибо.

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ludmila17, да потому что Вы начисление налога сделали после реформации. Как переделывать в 8-ке я не знаю, я с ней дела никогда не имела
    В 7-ке я бы удалила закрытие месяца в декабре, начислила бы налог, а потом сделала бы закрытие по новой

  10. #10
    Клерк Аватар для Ludmila17
    Регистрация
    27.05.2011
    Адрес
    город Кронштадт
    Сообщений
    430
    ок
    попробую
    спасибо за совет

  11. #11
    Клерк Аватар для Ludmila17
    Регистрация
    27.05.2011
    Адрес
    город Кронштадт
    Сообщений
    430
    ой-ё!
    сутки бьюсь...перерыла весь "Клерк" в поисках подсказки,- где же я допустила ошибку((((
    9 января год успешно закрывался, но были неправильно начислены налоги по ЕНВД и УСН (не на тот счет)...
    и что бы мне додуматься и сделать архивную копию того успешного закрытия!!!
    с тех пор никаких поступлений не было-каникулы.
    ощущение такое, что пока копалась с ручными проводками, пристраивая начисление налогов, в настройках какой-то крыжик убрала или добавила....
    теперь вся работа за год насмарку....
    помогите
    хелп
    после очередного перепроведения всех документов перестал закрываться март!!! требует провести переоценку валютных средств(((
    Последний раз редактировалось Ludmila17; 13.01.2012 в 09:41.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    31.05.2009
    Сообщений
    1,865
    в 8-ке при закрытии месяца есть такая штука "восстановление последовательности проведения документов". Скорее всего Вам надо ее сделать... там вообще очень много подсказок, особенно при закрытии месяца, почти думать не надо, если все корректно введено.... а вообще обращайте ОЧЕНЬ большое внимание времени, а не только дате проведения документа. Закрытие месяца должно самым последним в 23.59.59 31.12.11. Тогда все должно сойтись

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)