Я всё со своими двумя ООО воюю.
1. ООО "1" заключило договор с телефонным оператором.
Оплатило услуги с января по июнь включительно.
2. ООО "2" заключило с этим же телефонным оператором договор 1 июня.
Так как директор "1" и "2" один и тот же, он устно смог объяснить оператору, что к чему, и платежь за июнь , который сделало ООО "1" был зачислен на счет ООО "2".
Счет-фактуру по этому платежу выставили на ООО "2".
Могу ли я принять к зачету НДС по этому счет-фактуре?
(Смущает, что от ООО "2" перечисления денежных средств не было).



