×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. Клерк
    Регистрация
    26.08.2010
    Сообщений
    617

    При закрытии года не закрывает 90 и 91 счет!!!

    Помогите, я все уже испробовала .Просто не пойму что делать. 1С Комплексная автоматизация.Закрываю год Все счета закрылись , а на 90 и 91 остатки повисли.Что я не ттак делаю!!???
    Поделиться с друзьями

  2. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    Цитата Сообщение от nneli Посмотреть сообщение
    год Все счета закрылись
    а это какие кроме 90 и 91?

  3. Клерк
    Регистрация
    26.08.2010
    Сообщений
    617
    26 и 19

  4. В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,062
    реформацию баланса сделали?

  5. Клерк
    Регистрация
    26.08.2010
    Сообщений
    617
    да

  6. Клерк
    Регистрация
    26.08.2010
    Сообщений
    617
    вот карточка счета фин рез-т и закрытие года не за двоились?
    Вложения Вложения

  7. Клерк
    Регистрация
    26.08.2010
    Сообщений
    617
    в комплексной наворочили документов по закрытию месяца!!!

  8. Клерк
    Регистрация
    26.08.2010
    Сообщений
    617
    Получилось .Но на 99.02.4 остаток повис.Это нормально?

  9. Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    В "УПП" счета 90 и 91 закрываются отдельным документом - "Определение финансовых результатов". С "КА" не работала, но посмотрите, вдруг там такой документ тоже есть.

  10. Клерк
    Регистрация
    26.08.2010
    Сообщений
    617
    Закрыла....только теперь новая беда на 99,02,4 повисло сальдо!!По ходу это ОНО формируется.Только мне оно не надо!!!Я ПБУ 18/2 не применяю.
    Есть на сайте программисты!!???
    АУ!!!????
    КАК отключить эту фигню???

  11. Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Цитата Сообщение от nneli Посмотреть сообщение
    Закрыла....только теперь новая беда на 99,02,4 повисло сальдо!!По ходу это ОНО формируется.Только мне оно не надо!!!Я ПБУ 18/2 не применяю.
    Есть на сайте программисты!!???
    АУ!!!????
    КАК отключить эту фигню???
    Пересмотрите настройки учётной политики. Скорее всего, там будет флаг "Применять ПБУ 18/2".

  12. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    186
    Здравствуйте! Закрываем год в 1 С. 90 счет закрылся, а вот на субчете 90.02 "Себестоимость продаж" висит дебетовое сальдо 500 руб, и такая же сумма на субчете 90.09 "Прибыль отпродаж" в кредите. Думаю что, это неправильно, но как найти ошибку не понимаю, подскажите пожалуйста. И аналогичная ситуация с 91 счетом: 91 без сальдо, 91.02 сальдо Дт 300 руб (красненькое) и также 91.09 сальдо Дт 300 руб (черное). Это также ошибка?

  13. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Висит на конец декабря? А на начало декабря сальдо по общему 90 нет?

  14. Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Цитата Сообщение от Русяй Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Закрываем год в 1 С. 90 счет закрылся, а вот на субчете 90.02 "Себестоимость продаж" висит дебетовое сальдо 500 руб, и такая же сумма на субчете 90.09 "Прибыль отпродаж" в кредите. Думаю что, это неправильно, но как найти ошибку не понимаю, подскажите пожалуйста. И аналогичная ситуация с 91 счетом: 91 без сальдо, 91.02 сальдо Дт 300 руб (красненькое) и также 91.09 сальдо Дт 300 руб (черное). Это также ошибка?
    В конце года нужно обязательно сделать реформацию баланса. Она как раз закрывает СУБсчета 90 и 91, а также относит фин.результат на 84 счёт. Но т.к. Вы не указали в своём посте информацию о вашей 1С (см. http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853), то как делать реформацию - не скажу

  15. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    186
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Висит на конец декабря? А на начало декабря сальдо по общему 90 нет?
    Да с июля месяца эта сумма висит, не могу понять как ее убрать.

  16. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    186
    ОСВ 2012.xls
    Цитата Сообщение от zhenya17 Посмотреть сообщение
    В конце года нужно обязательно сделать реформацию баланса. Она как раз закрывает СУБсчета 90 и 91, а также относит фин.результат на 84 счёт. Но т.к. Вы не указали в своём посте информацию о вашей 1С (см. http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853), то как делать реформацию - не скажу
    1С Бухгалтерия предприятия базовая 2.0 версия 2.0.44.10 Помогите пожалуйста. Вложил файл с нашей ОСВ.

  17. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Русяй, отмените закрытие месяца, начиная с июля, и заново сделайте закрытие, начиная с июля

  18. Клерк
    Регистрация
    23.09.2009
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    785
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Русяй, отмените закрытие месяца, начиная с июля, и заново сделайте закрытие, начиная с июля
    +1

  19. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    186
    Спасибо, это помогло!!! Всё теперь супер, теперь с налогом на прибыль бьемся: в 1С указывает в регламентированных операциях закрытия месяца "региональный бюджет", а мы ставили местный. все сикось накось. подскажите как привести все в соответствие. СПАСИБО!!!!

  20. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Где ставили местный? В платежках? Меняйте на региональный

  21. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    186
    да в платежках и еще ручные проводки делали по начислению налога на прибыль ежеквартально, там тоже местный.

  22. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Ручные по начислению удаляйте. Теперь же у вас закрытие месяца считает и начисляет налог на прибыль

  23. Клерк Аватар для Mashunya
    Регистрация
    04.10.2004
    Адрес
    Москва-Дубна
    Сообщений
    536
    Цитата Сообщение от Русяй Посмотреть сообщение
    а мы ставили местный
    у Вас местность регионального значения?
    Налог на прибыль делится на зачисляемый в федеральный бюджет и на зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации.

    Перепровести платежки.

  24. Клерк
    Регистрация
    06.07.2009
    Сообщений
    186
    Прошу прощения, возможно, за глупый вопрос. Зета, ручные проводки делали по начислению и распределению по бюджетам. Удалять все?

  25. ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Вам закрытие месяца сформировало проводки по начислению налога на прибыль?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)