Добрый день!!!
Ситуация:
фирма 1 дает нам давальческое сырье(бандаж).мы передаем его фирме 2 для обработки(услуги) и получаем по документам Бандаж(не акт на выполнение работ!!!!!!)...далее мы отдаем обработанный бандаж фирме 3 для дальнейшей обработки...получаем от них АКТ на выполненные услуги и в итоге готовое изделие поставляем фирме1 по АКТУ о выполненных работах по обработке бандажа
ломаю голову(((( помогите
Д003пришло ДС
к003 отдали на сторону
д10.2 к60.1 пришел бандаж от фирмы 2(но по факту надо д20 к60.1)
60.1 51 оплачены услуги фирме 2
(дальше надо д20 к10.2...выпуск готовой продукции тогда???)
д.20к60.1 приняты услуги фирмы3
д.60.1 к51 оплачены услуги
а вот дальше не понимаю((((
1.каким образом с 20 счета все затраты отнести на 90.2???
или они все таки через 40й и 43й только на 90.2 попадают при выпуске и реализации гот.продукции???
2.я же все таки ничего не произвожу...я только агент....может и не надо на 20 кидать?????
3.от фирмы2 требовать акты или по умолчанию можно оставить ттн(на поступление бандажа) и м-15(отданное дав.сырье на сторону)
спасибо всем откликнувшимся


