×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 38
  1. Клерк
    Регистрация
    20.10.2004
    Сообщений
    218

    Суммовые разницы и НДС

    Помогите, пожалуйста, разобраться. Ситуация такая: был оплачен аванс в октябре, потом в декабре закрыт акт на выполненные работы, а остаток задолженности был погашен в феврале. 1С: бухгалтерия почему-то по-разному рассчитала суммы НДС - по проводкам у нее получилась одна сумма(по какому-то средневзвешенному курсу: аванс по курсу октября+остаток по курсу декабря), а в книгу продаж она поставила другую(по курсу на дату отгрузки). Причем по практически такой же ситуации (только акт закрыт в декабре, и деньги пришли в декабре) такого фокуса не возникло. В чем может быть причина?
    Поделиться с друзьями
    Последний раз редактировалось helgap; 01.03.2005 в 17:12.

  2. Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    первая суммовая разница возникнет при сравнении сумм аванса и реализации. Сформируется эта разница документом "акт о оказании услуг".
    Сумма этой разницы будет такая: СуммаUSDоплаченнаяАвансом*курсОплаты - суммаUSDоплаченнаяАвансом*курсОтгрузки.
    вторая суммовая разница возникнет при сравнении суммы отгрузки и оплаты "потом". Сформируется эта разница документом "выписка".
    Сумма этой разницы будет такая: суммаUSDоплаченная"ПОТОМ"*курсОплаты -СуммаUSDотгрузкиОплаченная"ПОТОМ"*курсОтгрузки.
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  3. Клерк
    Регистрация
    20.10.2004
    Сообщений
    218
    Это понятно, непонятно, почему из одной и той же информации цифры получились разные . И что считать за правильную. На примере: договор на 118 долларов. 59 (в.т.ч. НДС 9) приходят в октябре по курсу 29=1711 рублей. Выставили сч-ф на аванс, заплатили в бюджет 261 рубль. Декабрь, закрыли акт на 118 по курсу 28 = 3304. 261 рубль у бюджета изымаем , а вот сколько нужно доплатить-то? (НДС у нас по отгрузке).
    Вариант1) 18*28=504-261 уже уплаченных=243 Вариант2)9*29+9*28=513-261=252?

  4. Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    восстанавливаете НДС с авансов, уплаченный ранее - ставите 59 долларов по курсу на дату оплаты, т.е. по 29 = 59*29=1771, в т.ч. НДС 261р.- это будет НДС к возмещению.
    НДС с реализации к уплате в бюджет: 18*28 (=504) + НДС с суммовой разницы (как с реализации)
    суммовая разница (включая НДС) будет равна 59*29-59*28=59 рублей, в т.ч. НДС 9 рублей. Итого к уплате в бюджет = 504+9=603 рубля.
    НДС к уплате - НДС к возмещению = сумма к уплате в бюджет/сумма к возмещению из бюджета. = 603-261=342 рубля.
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  5. Клерк
    Регистрация
    20.10.2004
    Сообщений
    218
    Если исправить арифметику, то приходим в варианту 2) - так у меня 1С написало в проводках. А в книгу продаж поставила цифру из варианта 1. К кому идти ругаться?

  6. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Пишите вопрос на линию консультации 1С hline<at>1c.ru.

  7. Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    helgap, Ха, как надо сделать в 1С, чтобы с суммовой разницы НДС попал в книгу продаж - это отдельная песня! :О) Слухай сюды:
    1. Нарисовали акт. Открыли проводки, которые он сформировал. Переписали на бумажку цифры по суммовым разницам (проводки со счетами 91.1 или 91.2). Причем переписываем со знаком! Если там минус так и пишем с минусом.
    2. На основании (Alt+F9) акта делаем с-ф выданный.
    3. На основании с-ф выданный делаем ЗАПИСЬ В КНИГУ ПРОДАЖ. В этой матьеезаногу записи исправляем курс валюты договора на 1. Суммы исправляем на те, которые мы записали на бумажке со знаком!!!. Указываем дату оплаты. Сохраняем.
    4. стоя на свжесозданной записи в книгу продаж давим Ctrl+F11 - переходим в журнал операций.
    5. ВЫКЛЮЧАЕМ ПРОВОДКИ У ЭТОЙ ЗАПИСИ (F8), т.к. ПРОВОДКИ по НДС с суммовой разницы сформированы уже актом.
    6. Формируем Книгу продаж и ощущаем кайф! :О)
    Этот гимор происходит потому, что книга продаж формируется на основе ДОКУМЕНТОВ (а не проводок). Нет документа - нет записи. Приходится поэтом так ее обманывать с особым цинизмом.
    Кстати, при обратном процессе, т.е. когда сначала была отгрузка, а потом оплата, запись в книгу продаж надо делать на основе выписки и ПРОВОДКИ ВЫКЛЮЧАТЬ НЕ НАДО!
    Во как! :О)
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  8. Клерк
    Регистрация
    20.10.2004
    Сообщений
    218
    Сейчас начну делать эксперимент . А расскажите поподробней, пожалуйста, про "обратный процесс". Т.е. Если оплата пришла в следующем месяце, мы должны сделать запись в книгу продаж на основе этой оплаты (по выписке)? Я пока так не делала, т.к. курс доллара падает (получалась, что мы в бюджет переплачивали, но эта переплата небольшая,а потом Минфин думает, что уменьшать НДС при падении курса нельзя,так что это дополнительная подстраховка). А если курс начент расти, то делать, так как написано?

  9. Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Платим НДС с реализации в январе 118у.е*29=3422р, в т.ч.НДС 522р
    05.02.05 пришли деньги, заплатили нам наконец-то! 118у.е*28=3304, в т.ч.НДС 504р.
    Получается, что мы получили денег меньше, чем заплатили в бюджет?
    Неправильно это! :О) Что-то глубоко несправедливое есть в этом... :О)
    Поэтому, рисуем себе НДС с суммовой разницы, которая возникает как разница между рублевой суммой оплаты обязательства и рублевой суммой "отгрузки" обязательства. Когда возникает эта разница? В нашем примере - в момент прихода денежных средств на наш карман. Соответственно, в декларацию за январь попадет сумма НДС с реализации, а в феврале попадет сумма НДС с суммовой разницы, которая скорректирует показанную в рублях в январе отгрузку. И сколько нам НДС пришло от клиента, столько мы государству (любимому! Ценимому! Никем не победимому!УРА!) отдадим.
    Так я думаю! Вах! :О)
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  10. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    >Неправильно это! :О) Что-то глубоко несправедливое есть в этом... :О)
    Есть письмо какое-то у департамента МинФина по налогам, про
    суммовые разницы и курсовые разницы и НДС.

  11. Клерк
    Регистрация
    20.10.2004
    Сообщений
    218
    Цитата Сообщение от Пытливый
    Поэтому, рисуем себе НДС с суммовой разницы, которая возникает как разница между рублевой суммой оплаты обязательства и рублевой суммой "отгрузки" обязательства.
    С этого места, если можно, поподробней, пожалуйста как это будет в 1С. Рисуем путем формирования дополнительной записи в феврале в книге продаж на основании выписки? Можно саму технологию узнать?

    А насчет несправедливости, да, несправедливо, но Минфин с ФНС договориться не могут, а т.к. мы и так состоим в группе риска (не было еще и месяца без уточненки по НДС), то решили просто не нарываться еще и на эти грабли.

  12. Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Делаем поподробнее:
    1.Документ "выписка" поступление от покупателей. В графе "основание" выбираем ранее сделанный акт. Смотрим проводки

    Обратите внимание, что проводок по НДС нету. Есть проводки по корректировке реализации.
    Далее, нам необходимо нарисовать НДС с этой суммовой разницы. Для этого на основании выписки (проведенной) делаем документ "запись в книгу продаж" (Alt+F9). Поскольку в выписке используется договор в у.е., нам необходимо в этой записи скорректировать курс, иначе, в книге продаж она (программа) умножит сумму документа на курс документа и будут великие тыщщи, вмести 30 рублей... Ставим в этой записи курс валюты = 1. Корректируем суммы (согласно проводкам из выписки) и проводим эту запись. Смотрим проводки
    Вот она наша корректировка НДС на суммовую разницу и появилась. И проводку эту ВЫКЛЮЧАТЬ НЕ НАДО!
    формируем книгу продаж. формируем анализ счета 68.2 и обалдеваем от того, что все так красиво и сходится. :О)
    И потом еще до кучи автоматически заполняем декларацию по НДС и тащщимся, как уж по подушке... :О)
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  13. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Пытливый>
    Все хорошо когда НДС по отгрузке, а если по оплате?
    Как в этом случе - рисовать....

  14. Клерк
    Регистрация
    20.10.2004
    Сообщений
    218
    Спасибо за советы. Провела эксперимент с авансом, но получить кайф не удалось, т.к. новая строка в книге продаж появилась (УРА!), но теперь осталось убрать старую с неправильным НДС, сформированную по сч-ф, на основании которой делалась запись в книгу продаж. Причем снятие признака проведения документы и галочки "формировать проводки" в данном документе не помогает. Хочется грязно выругаться! Стало доброй традицией обращаться к Вам за помощью, а то до консультации 1С не дозвониться.

  15. Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    helgap, старую убирать НЕ НАДО!!!!
    у вас 2 записи в книгу продаж! Одна с реализации, вторая с суммовой разницы!
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  16. Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    Вдогонку к предидущему:
    Записи в книгу продаж формируются на основе ДОКУМЕНТОВ (если они не помечены на удаление) и используются в книге данные ДОКУМЕНТОВ (суммы, курсы, даты и прочее). Первый документ: счет-фактура выданный (на сумму реализации). Второй документ: запись в книгу продаж (на суммовую разницу)
    Не убирайте запись сформированную счетом-фактурой выданным!
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  17. Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    ZloiBuhgalter, По оплате не работаем... сам с проблемой ЗКП и КП не сталкивался по этому режиму НДС.
    Но, можно подумать. И попробовать, исходя из принципа:
    Книга продаж формируется на основе документов. Поэтому, для приведения КП к виду "как оно должно быть" можно формировать документы (записи в книгу продаж) и отключать в них проводки, чтобы они не влияли на бух.учет.
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  18. Клерк
    Регистрация
    20.10.2004
    Сообщений
    218
    Значит так:
    1. 07.12.2004 закрываю этап работ (Документ Выполнение этапа работ). Смотрю проводки. Там есть сумма реализации уже с суммовой разницы Д62.6-К90.1.1. и зачет аванса Д.62.7-К.62.6. Никакой суммовой разницы не высвечивается
    Мне теперь посчитать самой суммовую разницу и дальше делать во Вашему алгоритму? Да, хорошая автоматизация

  19. Клерк
    Регистрация
    20.10.2004
    Сообщений
    218
    Сдела как написала в предыдущем посте, ну, наконец-то с декабрем разобралась. Теперь буду по выписке вторую оплату корректировать.
    Хоть бы разработчики предупреждали, что у них такая фигня.

  20. Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    helgap, в проводках, сформированных актом есть:
    1. 62,6-90,1,1 с содержанием "учтена выручка"
    2. 62,6-90,1,1 с содержанием "суммовая разница"
    Также там присутствуют проводки по НУ, в которых тоже есть разделение по выручке и суммовой.
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  21. Клерк
    Регистрация
    20.10.2004
    Сообщений
    218
    Нет там таких проводок! Если поставить галочку в справочнике договоров там, где формировать суммовые разницы при зачете аванса, то тогда появляются, придется теперь весь справочник править
    Ну почему же по второму покупателю такого не случилось-то?
    Последний раз редактировалось helgap; 02.03.2005 в 12:46.

  22. Клерк
    Регистрация
    04.12.2003
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    1,576
    helgap, да, точно. Галки надо ставить в договорах.
    Еще раз приведу пример почему надо так изгаляться:
    Рисуем акт - он нам поправит реализацию на суммовую разницу.
    Рисуем с-ф выданный - и он нам сформирует проводки С УЖЕ ПРОПРАВЛЕННОЙ СУММЫ РЕАЛИЗАЦИИ. Казалось бы - нафига ЗКП делать? Да еще и проводки в нем отключать? Тогда мы формируем книгу продаж и ... О УЖАС! :О) мы видим, что в книге продаж отражен НДС не такой, как в проводках с-ф выданного! А отражен НДС, рассчитанный из ДОКУМЕНТА (сумма НДСу.е.*курс у.е.). Из-за этого лезет разница между книгой продаж и анализом 68.2
    Чтобы эту разницу убрать нам и понадобится документ ЗКПродаж с ОТКЛЮЧЕННЫМИ проводками (чтобы бух.учет не поплыл, а КП формировалась правильно). И в КП будут 2 ЗАПИСИ.
    Уф!.... %О)
    Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

  23. Клерк
    Регистрация
    20.10.2004
    Сообщений
    218
    Перепровела и по второму клиенту. Сделала как научили. Действительно кайф! Теперь можно уточненку сдавать... Спасибо ОГРОМНОЕ! Но разработчикам 1С я бы за такие мучение, если честно, по шее бы надавала!
    А с отрицательными суммовыми разницами подожду пока править, посмотрим, что Фемида скажет насчет точки зрения Минфина

  24. Клерк
    Регистрация
    20.10.2004
    Сообщений
    218
    А в окончание всех бед 1С выдал сообщение о невостановимой ошибке баз данных и закрылся нафиг Ура товарищи! У меня незапланированный выходной!

  25. Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    896
    Пытливый, можете и мне помочь?

    Мы покупаем услуги.

    Акт от 31 декабря в долларах. Сумма 20 руб (например)

    Делаю в 1С документ "Услуги сторонних организаций" на 20 руб .
    На основании его ввожу счет-фактуру на 20 руб.

    Оплата была в январе.
    Создаю документ выписка, сумма оплаты 18 руб.

    На основании выписки (как Вы советуете) запись книги покупок у меня не создается. (Данная выписка не отражает погашения задолженности перед поставщиком)

    А если создавать "Запись книги покупок" на основании ранее полученной счет-фактуры, то она не проводится, так как сумма НДС превышает сальдо по дебету 19.3 .

    Как мне сделать эту "Запись в книге покупок"?

  26. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    >то она не проводится,
    Т. к. ты пытаешься сделать запись с полной суммы, а надо с уже уменьшенной.
    Посмотри сальдо на 19.3 счете по этому контрагенту и счету-фактуре.

  27. Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    896
    Разобралась.
    Это потому что в выписке я поставила счет 60.2 вмсето 60.1.

    Млин...
    Всё равно в запись книги покупок подставляет 18 руб.

    А мне-то надо 20.

    Т.е. сверху я неправильно написала.

    Акт на 18 руб, а оплата на 20 руб.
    Последний раз редактировалось Streid; 16.03.2005 в 11:32.

  28. Клерк
    Регистрация
    03.08.2004
    Сообщений
    896
    Посмотри сальдо на 19.3 счете по этому контрагенту и счету-фактуре
    Сальдо мне как раз и не хватает для проведения Записи книги покупок.
    Т.е. мы оплатили больше, чем сумма акта.

  29. Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    На основании выписки (как Вы советуете) запись книги покупок у меня не создается. (Данная выписка не отражает погашения задолженности перед поставщиком)
    должен стоять 60.1 и все должно провестись...
    Плюс к этому выбираете в гр. Документ поставки этот акт. Курс поставки и курс оплаты должны заполниться.

  30. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Значит проводишь на меньшую сумму...
    Ты в выписке п поле документа подставила документ услуг?
    И счет отнесения оплаты поставь пустым.
    Заведи правильный курс на день оплаты в выписке.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)