В сентябре 2010 года ИП исчислил и удержал НДФЛ с сотрудников, но не оплатил. Был подан отчет в налоговую, в котором сумма исчисленная больше суммы удержанной на сентябрьскую задолженность. 26 марта 2011г ИП проплачивает недостающий НДФЛ, но в реквизитах п/п указывает, что данный платеж за февраль 2011. Затем подает корректировочный отчет, где сумма удержанного НДФЛ равна сумме уплаченного. В декабре 2011 года сотрудникам начинают приходить письма о наличие у них задолженности. Часть сотрудников уплачивает налог и подает декларацию 3НДФЛ, но из налоговой приходит письмо ИП с требованием пояснений по поданным справкам 2НДФЛ.
Подскажите как уладить эту ситуацию с наименьшими финансовыми потерями.