×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Ленуха Ленуха вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    295

    Списание затрат в БУ и НУ

    Работаем по договорам (работы). Акты закрываем раза три в год (бывает в первых числах месяца, бывает в середине...).
    Прямые затраты - зарплата сотрудников по проекту, налоги с нее и работы фирмы-"соисполнителя", командировки иногда, НПАД. Вроде и все.
    Сегодня задумалась, как правильно нужно списывать затраты.
    БУ, НУ - Работы соисполнителя списываем полностью, относящиеся к закрытому нами акту. Незавершенки нет? Верно?
    А как быть с зп основных рабочих (у них - оклады)? Можно полностью списать в месяце закрытия акта или нужно делить, но пропорционально чему, дням месяца? Интересует и БУ, и НУ.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Пугалтер Пугалтер вне форума
    Клерк Аватар для Пугалтер
    Регистрация
    13.05.2002
    Адрес
    Krasnoyarsk so far...
    Сообщений
    277
    Налоговый учет не предусматривает в составе прямых расходов производственные услуги внутр.подразделений и сторонних организаций, пусть даже и "соисполнителей".
    Но отмазать их от косвенных можно по содержанию ст.272, используя принцип соответветствия доходов и расходов (галочка в учетной политике)
    В месяце закрытия акта действительно нет НЗП именно по этому акту (может есть еще и незакрытые).
    Если рабочие трудятся именно над проектом, то после даты его закрытия их з/п не может формировать с/с этого проекта, а должна еще куда-нибудь списываться(накапливаться).
    Все не так хорошо и не так плохо, как Вы думаете!

  3. #3
    Ленуха Ленуха вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    295
    Если акт закрываем, например, 15 числа, дальше работы продолжаются (будут закрыты след. актом) нужно зп поделить грубо говоря на 2? Или можно пренебречь и списать полностью, придумав обоснования?
    Это вопрос отдельно и к БУ, и к НУ.

  4. #4
    svet svet вне форума
    клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    Я бы поделила, если это не проблемно.
    Жизнь - просто чудо

  5. #5
    Ленуха Ленуха вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    295
    Свет, поделила бы и в БУ, и в НУ?
    Пропорционально дням?

  6. #6
    svet svet вне форума
    клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    Нет, только в НУ. В БУ уже работает какае-то система учета, зачем ее ломать?
    Жизнь - просто чудо

  7. #7
    Svetishe Svetishe вне форума
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Пропишите в учетной политике, как будете делить, и делите.

  8. #8
    Ленуха Ленуха вне форума
    Клерк
    Регистрация
    16.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    295
    Если в последнем месяце квартала не было реализации, - в НУ все равно можно списать "общехозяйственные" (обобщенно говоря) в расходы в отличие от БУ?

  9. #9
    svet svet вне форума
    клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    Да. В НУ - нужно
    Жизнь - просто чудо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)