×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк
    Регистрация
    21.04.2010
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    258

    Вопрос по разделу 7 декларации НДС

    ООО на ОСНО, плательщики НДС. Наряду с торговлей товарами, облагаемыми НДС, также ведем торговлю товаром, освобожденным от уплаты НДС (ПО, пп.26 п.2 ст.149 НК)

    возник вопрос с заполнением раздела 7 по коду 1010256: в графы 2 и 3 что писать: всего по графе 9 книги продаж и графе 12 книги покупок? Или суммы реальной реализации? Все дело в том, что у нас были авансы, и в эти графы книг попали суммы авансов за товары, освобождаемые от налога.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    05.09.2007
    Сообщений
    914
    [QUOTE=Ila2010;53559905]ООО на ОСНО, плательщики НДС. Наряду с торговлей товарами, облагаемыми НДС, также ведем торговлю товаром, освобожденным от уплаты НДС (ПО, пп.26 п.2 ст.149 НК)

    суммы реальных реализаций и покупок.
    Чем больше вникаю, тем яснее осознаю как много еще надо узнать

  3. Клерк
    Регистрация
    21.04.2010
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    258
    А тогда не возникнет вопросов, почему в книге продаж и в декларации разные цифры?

  4. Клерк
    Регистрация
    05.09.2007
    Сообщений
    914
    а зачем эти авансы включать в книги?
    Чем больше вникаю, тем яснее осознаю как много еще надо узнать

  5. Анонимище
    Гость
    Возникнут. Сама так отчитываюсь. Раздел 2 книга продаж, раздел 3 книга покупок, раздел 4 справка бухгалтера - иначе каким образом инспектор проверит данные?

  6. Клерк
    Регистрация
    05.09.2007
    Сообщений
    914
    нам аудиторы говорили что раз продажи-покупки без ндс можно смело не считать данные отгрузки авансами . мы их авансами не отражаем. тьфу-тьфу ни у одного испектора не было претензий.
    Чем больше вникаю, тем яснее осознаю как много еще надо узнать

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)