Уважаемые клерки! Правильно ли я понимаю? В 2011 вела деятельность будучи на ОСНО, в 2012 перешла на УСН. Подскажите правильно ли я планирую расчитать НДФЛ?
Из налоговой базы (сумма из отпущенных накладных-НДС) исключаю стандартные вычеты 400(на себя)-1000(на каждого ребенка) и проф.вычеты (суммы из счетов и накладных за материалы и т.д. используемые в предпринимательской деятельности). На оставшуюся сумму 13% и плачу? Можно ли оплаченные услуги банка разделить пополам между деятельностью на ОСНО и ЕНВД? И как быть с уплаченным фиксированным платежом в ПФ, можно ли на него уменьшить налогооблагаемую базу? Заранее благодарна.


Ответить с цитированием
