1С:Предприятие 8.1 (8.1.11.67) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.8.3) ИП ОСНО Некорректно отражается запись с/ф в книге покупок по предоплате поставщику. Почему то выводится сумма без НДС вместо прочерка. Ввожу счет фактура полученный. Документ-основание с/ф: Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) В итоге сумма не прописалась. Может правильнее вариант: отражение НДС к вычету. Помогите чайнику. До этого делал только по авансам полученным все было без проблем. А сейчас не могу связать с/ф с оплатой поставщику



