×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Аноним
    Гость

    Осторожно Счет-фактура за июль получена в декабре.

    Добрый день, уважаемые форумчане! Очень нужна ваша помощь.
    Я начинающий бухгалтер, на "посылках" у главного.
    Делаю декларацию по НДС, а мне приносят откуда-то взявшуюся счет-фактуру на приход товара, датированную июлем 2011г. По 3 кв. все отчеты сданы без учета этой наклаадной. Могу ли я принять ее к вычету по НДС за 4 кв.? Какой датой мне ее нужно оприходовать? И как ее учитывать при сдаче декларации по ННП?
    Главбух молчит, как партизан. Одна надежда на вас!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Могу ли
    Можете.
    Какой датой
    Да любой 01.09 - 31.12.
    Best regards, Михаил

  3. Аноним
    Гость
    с 1,10 )

  4. Аноним
    Гость
    Спасибо Вам! Развеяли мои сомнения)

  5. Клерк
    Регистрация
    23.03.2009
    Сообщений
    315
    а как же доказать что эта счет-фактура пришла к вам именно в 10 месяце а не в 3 квартале. вот у нас налоговая просит доказательства, а именно почтовые конверты с печатями почты, если нет таковых- просит сдавать уточненку по тому кварталу где была "забыта" эта счет-ф.

  6. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А статью 54 НК вместе с налоговой не пробовали прочитать?
    Best regards, Михаил

  7. Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    вместе с налоговой
    А Вы уверены что ФНС осилит статью?

  8. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Если читать её с наглой мордой лица - да.
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)