Добрый день, уважаемые форумчане! Очень нужна ваша помощь.
Я начинающий бухгалтер, на "посылках" у главного.
Делаю декларацию по НДС, а мне приносят откуда-то взявшуюся счет-фактуру на приход товара, датированную июлем 2011г. По 3 кв. все отчеты сданы без учета этой наклаадной. Могу ли я принять ее к вычету по НДС за 4 кв.? Какой датой мне ее нужно оприходовать? И как ее учитывать при сдаче декларации по ННП?
Главбух молчит, как партизан. Одна надежда на вас!

Ответить с цитированием

